小型微利企業(yè)5%的稅率。
老師現(xiàn)小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策呀,100及一下是減按25%*20,100到300萬(wàn)減按50%*20,超過(guò)300萬(wàn)沒(méi)有減免政策直接按稅率25%計(jì)算么
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模稅收優(yōu)惠減征的部分,要不要做到營(yíng)業(yè)外收入里面? 我們現(xiàn)在涉及到了優(yōu)惠有增值稅優(yōu)惠2%,附加稅減半,印花稅減半,還有所得稅應(yīng)納稅所得額減按25%*20%
老師 我們單位屬于小規(guī)模納稅人 企業(yè)所得稅現(xiàn)在是按照財(cái)稅13號(hào)文 沒(méi)超過(guò)100萬(wàn)按照減計(jì)25%,然后按照20%繳納嗎?
老師你好,為什么我是小型微利企業(yè),所得稅季報(bào)中,應(yīng)納稅所得額沒(méi)有按25%減征,再按20%計(jì)算所得稅,它是直接按25%企業(yè)所得稅稅率計(jì)算的所得稅
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn) ,減按25%征收企業(yè)所得稅 稅率是20% ,新政策是在前面的基礎(chǔ)上再減半 ,實(shí)操課的快學(xué)貿(mào)易是小微企業(yè),是2021.6月成立的,企業(yè)所得稅申報(bào)表的第13行和13.1行的小微企業(yè)減免所得稅應(yīng)該按照新政策計(jì)算,上面填寫金額沒(méi)有再減半,是不是不合適老師(不好意思老師,有點(diǎn)長(zhǎng))
老師口格部分要手寫嗎
老師,一個(gè)月做完帳,報(bào)稅的數(shù)據(jù)和報(bào)表的數(shù)據(jù),有哪是需要一致的
公司和個(gè)體戶之間簽無(wú)息借款合同 就是個(gè)體戶借公司的錢 那個(gè)體戶涉及什么稅嗎?
老師,在什么情況下需要計(jì)提地方,教育,城市維護(hù)建設(shè)稅
老師你好!我想問(wèn)一下我現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私,一個(gè)工人不干了,工資要給結(jié)清,他是一萬(wàn)元,這個(gè)月還沒(méi)有申報(bào)工資,我想問(wèn)一下這個(gè)錢可以給他一次發(fā)完嗎?那個(gè)個(gè)稅會(huì)不會(huì)在我的公帳上扣了呢?
老師最后一個(gè)口怎么填
增值稅附加是減半增收的,這個(gè)是根據(jù)什么優(yōu)惠政策
稅務(wù)師口碑班預(yù)習(xí)階段和基礎(chǔ)階段的講課教師怎么不是一個(gè)人呢?
老師,您好!請(qǐng)教您 體系認(rèn)證的老師來(lái)我們企業(yè)住宿的增值稅專用發(fā)票開我們企業(yè)的抬頭,就是招待客人的住宿費(fèi),我們企業(yè)能抵扣嗎? 謝謝老師!
老師您好,我想問(wèn)一下就是別人公司從我們給他們開的發(fā)票金額里面扣除了管理費(fèi),我該計(jì)入哪個(gè)科目好呢?建筑行業(yè)
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快