你好1是的,最終是1500元了
企業(yè)所得稅怎么算?第一季度盈利10萬,并交5%的企業(yè)所得稅,第二季度盈利5萬,第一季度加第二季度合計15萬,那么第二季度應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅
請問老師,第一季度利潤虧損-5000,第二季度利潤虧損-1000,第三季度盈利10000,之前沒有可彌補(bǔ)的情況下,那么第三季度應(yīng)交企業(yè)所得稅(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可彌補(bǔ)的金額50000元,那就是50000-4000,第三季度就不需要繳納企業(yè)所得稅對嗎?
請問企業(yè)所得稅,第一第二季度虧,第三季度盈利,當(dāng)時看一年還是虧損,請問第三季度需要交企業(yè)所得稅嗎
請問老師,第一季度利潤1萬,第二季度利潤5萬,第三季度虧損10萬,這個企業(yè)所得稅怎么交
老師第一季度虧損10萬,第二季度盈利5000那么第二季度是不是所得稅不用做繳納?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
也就是企業(yè)所得稅是按照每季度結(jié)束后的年利潤??稅率繳納稅費對吧
你好!是的,就是這樣了
那我第一季度已經(jīng)交過了5000,第三季度是不是就不用交了呢?
你好!是的。不需要交了
老師,到底第三季度是交呢還是不交呢?您第一次回答是第三季的需要交1500
你好,是一共只需要交1500,你第一季度已經(jīng)交過5000了,所以后面都不需要交了。