借:應(yīng)收賬款12750
貸:主營業(yè)務(wù)收入12623.76
應(yīng)交稅費126.24
支付律師費一萬元,發(fā)票已開,小規(guī)模納稅人 怎么做分錄
支付小規(guī)模納稅人提供的A設(shè)備修理費10300元,取得小規(guī)模納稅人從稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明:價款10000元,稅額300元。會計分錄怎么寫
支付小規(guī)模納稅人提供的A設(shè)備修理費10300元,取得小規(guī)模納稅人從稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明:價款10000元,稅額300元。會計分錄怎么寫
2023.7.27,收到A公司服務(wù)費36510元 2023.7.27;充值支付寶 36510元 2023.7.28;收到A公司服務(wù)費21490元 2023.7.28;充值支付寶21490元 2023.8.1;A公司是一般納稅人要求專票,本公司是小規(guī)模,代開一張專票58000,支付寶充值錢轉(zhuǎn)給樂小活第三方公司,樂小活給本公司開了58000普票,請問會計分錄怎么寫??
老師好 為小規(guī)模納稅人提供設(shè)備維修服務(wù),開具普票 收取服務(wù)費3000元 怎么做會計分錄
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費用計入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
一個地方上班太閑 太安逸了并不是什么好事,應(yīng)該找個能鍛煉自己 讓自己有所提高的工作是嗎,老師
老師,公司全款購買了一臺車,做完憑證后資產(chǎn)負債表未分配利潤怎么沒體現(xiàn)出來?
老師,企業(yè)上年第三季度盈利4萬多,然后今年第三季度利潤是負數(shù),會有風(fēng)險預(yù)警么,今年預(yù)提和補記了一些費用,
老師,我們是購買方
借,銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費,轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛?
收到發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款
收到的發(fā)票不需要考慮稅額是嘛
不用,小規(guī)模不能抵扣進項的
好的,謝謝老師 老師,我們向其他公司借款,做賬:1..借:短期借款,貸銀行存款 還是2.借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 對方公司向我們借款:借應(yīng)收賬款,貸銀行存款
借:銀行存款
貸:短期借款,
是這樣做的
對方向我們公司借款呢
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
老師,我們小規(guī)模,開具租賃發(fā)票,含稅金額32000,不含稅金額30476.2元,稅額1523.8 怎么做賬,借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-銷項稅額可以嘛? 還是可以不做稅額分錄呢
要做價稅分離的,沒有超過30W轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
那我的分錄是正確的是嘛
我可以先計入,應(yīng)交稅費,未交增值稅嘛?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,把這個科目更正下就可以
借應(yīng)收,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,未交增值稅,這樣
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
我們的有三級科目,就是只能計入銷項稅額是嘛?
我們開具的不管專票普票,稅額都計入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額里面?
小規(guī)模不需要到三級,到二級就可以了
我們的是集體分配下來的科目,改不了,, 老師,您看我理解的對嘛? 我們開具的不管專票普票,稅額都計入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額里面?
是的,是的,就是這樣的