借:應(yīng)收賬款12750
貸:主營業(yè)務(wù)收入12623.76
應(yīng)交稅費126.24
支付律師費一萬元,發(fā)票已開,小規(guī)模納稅人 怎么做分錄
支付小規(guī)模納稅人提供的A設(shè)備修理費10300元,取得小規(guī)模納稅人從稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明:價款10000元,稅額300元。會計分錄怎么寫
支付小規(guī)模納稅人提供的A設(shè)備修理費10300元,取得小規(guī)模納稅人從稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明:價款10000元,稅額300元。會計分錄怎么寫
2023.7.27,收到A公司服務(wù)費36510元 2023.7.27;充值支付寶 36510元 2023.7.28;收到A公司服務(wù)費21490元 2023.7.28;充值支付寶21490元 2023.8.1;A公司是一般納稅人要求專票,本公司是小規(guī)模,代開一張專票58000,支付寶充值錢轉(zhuǎn)給樂小活第三方公司,樂小活給本公司開了58000普票,請問會計分錄怎么寫??
老師好 為小規(guī)模納稅人提供設(shè)備維修服務(wù),開具普票 收取服務(wù)費3000元 怎么做會計分錄
請問,物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人,停車費稅率是多少,稅目名稱叫什么
小微企業(yè)證明稅務(wù)怎么看到?
未抄稅是不是金稅盤沒有匯總上傳
老師,就是我們?nèi)ツ?年平均工資是0,今年從8月份開始員工超過30人了,但是10月份員工沒有超過30人,這樣我們就如實申報人數(shù),會交殘保金嗎,不懂的老師別回復(fù),別誤導我
公司新來的員工,之前在別的公司上班,已填過個稅可抵扣的信息了,現(xiàn)在到我公司了,我公司直接申報,個稅就直接減了嗎?
請問殘保金一般是什么時候繳納?總分機構(gòu)類似的模式,分支機構(gòu)怎么繳納殘保金,還是說0申報?
收到對方的違約金20萬,不交增值稅,要交企業(yè)所得稅。對方匯算清繳要做納稅調(diào)整,我的理解對嗎老師
應(yīng)聘成本會計需要會哪些專業(yè)知識
我司一般納稅人,附件的2張發(fā)票我是不是在申報9月增值稅的時候一起勾選?
老師,前會計沒有錄入銀行,新會計從接手后開始錄入,會有期初金額對不上,怎么一筆調(diào)整,計入那個科目更好,
老師,我們是購買方
借,銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費,轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛?
收到發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款
收到的發(fā)票不需要考慮稅額是嘛
不用,小規(guī)模不能抵扣進項的
好的,謝謝老師 老師,我們向其他公司借款,做賬:1..借:短期借款,貸銀行存款 還是2.借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 對方公司向我們借款:借應(yīng)收賬款,貸銀行存款
借:銀行存款
貸:短期借款,
是這樣做的
對方向我們公司借款呢
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
老師,我們小規(guī)模,開具租賃發(fā)票,含稅金額32000,不含稅金額30476.2元,稅額1523.8 怎么做賬,借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-銷項稅額可以嘛? 還是可以不做稅額分錄呢
要做價稅分離的,沒有超過30W轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
那我的分錄是正確的是嘛
我可以先計入,應(yīng)交稅費,未交增值稅嘛?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,把這個科目更正下就可以
借應(yīng)收,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,未交增值稅,這樣
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
我們的有三級科目,就是只能計入銷項稅額是嘛?
我們開具的不管專票普票,稅額都計入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額里面?
小規(guī)模不需要到三級,到二級就可以了
我們的是集體分配下來的科目,改不了,, 老師,您看我理解的對嘛? 我們開具的不管專票普票,稅額都計入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額里面?
是的,是的,就是這樣的