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老師,我們公司小規(guī)模支付設(shè)計服務(wù)費,開票12750元,稅額126.24元,怎么做分錄

2024-10-22 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-22 14:47

借:應(yīng)收賬款12750
貸:主營業(yè)務(wù)收入12623.76
應(yīng)交稅費126.24

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快賬用戶7387 追問 2024-10-22 14:50

老師,我們是購買方

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快賬用戶7387 追問 2024-10-22 14:51

借,銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費,轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛?

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齊紅老師 解答 2024-10-22 14:52

收到發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款

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快賬用戶7387 追問 2024-10-22 14:53

收到的發(fā)票不需要考慮稅額是嘛

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齊紅老師 解答 2024-10-22 14:54

不用,小規(guī)模不能抵扣進項的

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快賬用戶7387 追問 2024-10-22 14:59

好的,謝謝老師 老師,我們向其他公司借款,做賬:1..借:短期借款,貸銀行存款 還是2.借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 對方公司向我們借款:借應(yīng)收賬款,貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-10-22 15:02

借:銀行存款
貸:短期借款,
是這樣做的

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快賬用戶7387 追問 2024-10-22 15:07

對方向我們公司借款呢

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齊紅老師 解答 2024-10-22 15:09

借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款

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快賬用戶7387 追問 2024-10-22 15:38

老師,我們小規(guī)模,開具租賃發(fā)票,含稅金額32000,不含稅金額30476.2元,稅額1523.8 怎么做賬,借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-銷項稅額可以嘛? 還是可以不做稅額分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-10-22 15:39

要做價稅分離的,沒有超過30W轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面

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快賬用戶7387 追問 2024-10-22 15:40

那我的分錄是正確的是嘛

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快賬用戶7387 追問 2024-10-22 15:40

我可以先計入,應(yīng)交稅費,未交增值稅嘛?

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齊紅老師 解答 2024-10-22 15:41

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,把這個科目更正下就可以

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快賬用戶7387 追問 2024-10-22 15:41

借應(yīng)收,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,未交增值稅,這樣

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齊紅老師 解答 2024-10-22 15:42

借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶7387 追問 2024-10-22 15:42

我們的有三級科目,就是只能計入銷項稅額是嘛?

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快賬用戶7387 追問 2024-10-22 15:44

我們開具的不管專票普票,稅額都計入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額里面?

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齊紅老師 解答 2024-10-22 15:45

小規(guī)模不需要到三級,到二級就可以了

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快賬用戶7387 追問 2024-10-22 15:46

我們的是集體分配下來的科目,改不了,, 老師,您看我理解的對嘛? 我們開具的不管專票普票,稅額都計入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額里面?

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齊紅老師 解答 2024-10-22 15:48

是的,是的,就是這樣的

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借:應(yīng)收賬款12750
貸:主營業(yè)務(wù)收入12623.76
應(yīng)交稅費126.24
2024-10-22
你好 借:主營業(yè)務(wù)成本等科目 55000 貸:銀行存款 20000 應(yīng)付賬款 35000
2020-12-19
你好 1.確認收入:借:銀行存款/應(yīng)收賬款 3000貸:主營業(yè)務(wù)收入 2912.62貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 87.38 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本(如果有相關(guān)成本發(fā)生):借:主營業(yè)務(wù)成本(如果有相關(guān)成本)貸:銀行存款/原材料/應(yīng)付職工薪酬等(如果有相關(guān)成本)
2023-11-21
同學你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2020-09-27
你好,單位是一般納稅人??
2022-11-08
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