你好,這個留抵稅額跟你后面的這個憑證沒什么關(guān)系呀。 你轉(zhuǎn)出來不是應(yīng)該要交稅嗎?為什么會抵減未交增值稅了?
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費-銷項稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-進項稅。 然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師,我月末做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進項大于銷項,最后是借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,有留抵稅,那我本期應(yīng)該怎么做會計分錄呢?
老師,我月末做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進項大于銷項,最后是借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,有留抵稅,那我本期應(yīng)該怎么做會計分錄呢?
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費-銷項稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-進項稅。然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)借方初始有余額,因為做了分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出,,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,。月末怎么做分錄把這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出做平呢
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分攤到每天的早餐核算里?
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當月開票就在當月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進固定資產(chǎn)未投入使用,計提折舊是從哪個月算起
老師,申報個稅了,工資沒發(fā)怎么做會計憑證,然后第二個月發(fā)放又怎么做憑證呢
請問下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級實物中級模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會計處理上有什么區(qū)別嗎?
我抵扣了以前月份的欠稅
我整體未交增值稅少了,例如我7月要2.5萬,8月我進項多了5千。我8月的五千做了留抵抵欠稅
你這個不對,你這個轉(zhuǎn)出是什么原因要轉(zhuǎn)出?
做了留抵抵欠稅后。我7月份就少交了五千
就是8月進項多了,抵扣7月的稅金
你好,進項多了,你計入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅就可以了。而不是做進項轉(zhuǎn)出啊,你這個進項轉(zhuǎn)出本身就不對。
我已經(jīng)抵了,就是8月份有進項稅額多,沖減了7月份我需要交的稅金,因為我7月沒交稅,做了留抵抵減稅,有聽懂不
現(xiàn)在會計分錄我需要怎么做
還是不做會計分錄。不做會計分錄,我的未交增值稅也是對的上的
你好,你如果有留底的話,可以不用做分錄的。
按照現(xiàn)在的會計制度,你直接留底就行,不需要另外做憑證。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。