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你好老師,這月發(fā)生了留抵抵欠稅,怎么做會計分錄。我前面做了借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 那后面怎么做呢,轉(zhuǎn)出這里有余額怎么處理可以平

2024-10-22 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-22 11:58

你好,這個留抵稅額跟你后面的這個憑證沒什么關(guān)系呀。 你轉(zhuǎn)出來不是應(yīng)該要交稅嗎?為什么會抵減未交增值稅了?

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快賬用戶5007 追問 2024-10-22 11:59

我抵扣了以前月份的欠稅

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快賬用戶5007 追問 2024-10-22 12:00

我整體未交增值稅少了,例如我7月要2.5萬,8月我進項多了5千。我8月的五千做了留抵抵欠稅

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齊紅老師 解答 2024-10-22 12:01

你這個不對,你這個轉(zhuǎn)出是什么原因要轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶5007 追問 2024-10-22 12:01

做了留抵抵欠稅后。我7月份就少交了五千

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快賬用戶5007 追問 2024-10-22 12:02

就是8月進項多了,抵扣7月的稅金

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齊紅老師 解答 2024-10-22 12:04

你好,進項多了,你計入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅就可以了。而不是做進項轉(zhuǎn)出啊,你這個進項轉(zhuǎn)出本身就不對。

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快賬用戶5007 追問 2024-10-22 12:06

我已經(jīng)抵了,就是8月份有進項稅額多,沖減了7月份我需要交的稅金,因為我7月沒交稅,做了留抵抵減稅,有聽懂不

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快賬用戶5007 追問 2024-10-22 12:06

現(xiàn)在會計分錄我需要怎么做

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快賬用戶5007 追問 2024-10-22 12:07

還是不做會計分錄。不做會計分錄,我的未交增值稅也是對的上的

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齊紅老師 解答 2024-10-22 13:20

你好,你如果有留底的話,可以不用做分錄的。

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齊紅老師 解答 2024-10-22 13:20

按照現(xiàn)在的會計制度,你直接留底就行,不需要另外做憑證。

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快賬用戶5007 追問 2024-10-22 13:21

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-10-22 13:21

你好,不用客氣的了。

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你好,這個留抵稅額跟你后面的這個憑證沒什么關(guān)系呀。 你轉(zhuǎn)出來不是應(yīng)該要交稅嗎?為什么會抵減未交增值稅了?
2024-10-22
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),發(fā)生的時候計入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候計入借方,這樣兩個分錄之后,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)余額已經(jīng)結(jié)平了啊?
2022-12-19
你好,你統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是正確的,但是不能按結(jié)轉(zhuǎn)后的金額,有稅做交稅,沒有稅做留抵,還是得一筆筆查以前的賬目和納稅申報表,每期核對,有問題的就調(diào)整。
2022-01-07
你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了進項、銷項,沒有余額了,都有哪些科目還有余額?
2022-07-10
您好 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-25
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