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你好老師,本季度有所得稅結(jié)轉(zhuǎn)時也形成了相應的憑證,但是彌補以前年度虧損沒交 借 所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅 這個分錄怎么沖紅

2024-10-21 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-21 17:48

用紅字沖銷原分錄: 借:所得稅費用(紅字) 貸:應交稅費 —— 應交所得稅(紅字) 沖紅后相當于將原來錯誤的計提所得稅的分錄進行了糾正

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快賬用戶4456 追問 2024-10-21 17:49

直接沖紅就行了嗎 因為彌補以前年度虧損了

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齊紅老師 解答 2024-10-21 17:51

同學你好 是對的 這樣就可以

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用紅字沖銷原分錄: 借:所得稅費用(紅字) 貸:應交稅費 —— 應交所得稅(紅字) 沖紅后相當于將原來錯誤的計提所得稅的分錄進行了糾正
2024-10-21
你好,這個匯算清繳的時候不用調(diào)整這筆的
2024-01-05
借應交稅費企業(yè)所得稅 借所得稅費用負數(shù)
2024-07-08
同學你好 跨年的應該用跨年調(diào)整的科目
2022-07-04
同學您好,要查明原因才能按原因進行處理的,一般不會有數(shù)據(jù)的
2022-10-12
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