用紅字沖銷原分錄: 借:所得稅費用(紅字) 貸:應交稅費 —— 應交所得稅(紅字) 沖紅后相當于將原來錯誤的計提所得稅的分錄進行了糾正
第四季度需要繳納企業(yè)所得稅,經(jīng)過以前年度彌補虧損后只需要繳納少部分企業(yè)所得稅。分錄應該怎么寫。只寫 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅費用 嗎,彌補以前年度虧損的金額需要寫上去嗎,還是最后需要繳納多少就直接用這個分錄做就行
年底計提了企業(yè)所得稅:借所得稅費用,貸應交稅費,結(jié)轉(zhuǎn),借本年利潤,貸所得稅費用,來年匯算后,不用繳納彌補以前年度虧損,怎么做分錄
老師好!我報所得稅時,由于彌補以前年度虧損,本季度不用交稅,但做賬結(jié)轉(zhuǎn)卻有本季度結(jié)轉(zhuǎn)所得稅怎么辦?
老師,第四季度有盈利,本年的所得稅費用分錄的應交所得稅數(shù)據(jù)是要彌補了以前年度虧損之后的數(shù)據(jù)嗎?
老師你好,四季度應該交所得稅,有以前年度虧損彌補,我四季度沒計提所得稅費,季報時直接交稅,24年1月做分錄借:應交稅費-所得稅費,貸利潤分配可以嗎,這是所得稅費,做23年匯算清繳時用調(diào)整嗎
用于申請出口退稅的商品,出口銷售,對應商品的原材料進項稅額要不要轉(zhuǎn)出?
老師,您好!假如一個老板成立多個個體戶為自己開票,會有什么責任?怎么處罰?
老師!您好!關聯(lián)公司之間相互開票,會有什么責任?
老師個稅申報截止日是幾號
老師有個問題,我買碎石不含稅價格43元/噸,現(xiàn)在我要求他給我開票普票1%,補交的這個稅是對公轉(zhuǎn)他還是對私。
請問之前已經(jīng)預付了保險費,現(xiàn)在收到這張發(fā)票,請問預付和收到發(fā)票分別如何做會計分錄
老師,您好,能否提供一下民非企業(yè)2024年度匯算清繳到公式的模版?。?月份要申報匯算清繳,不會填報
小規(guī)模企業(yè)合伙人用分紅買房,記賬是不是 借:以前年度損益調(diào)整—未分配利潤 30萬 貸:銀行存款
我和三個人合伙做生意,注冊資金10萬,我是法人,但是我們四方簽了合作協(xié)議合同,我出資現(xiàn)金30萬,丁方出資30現(xiàn)金,乙方以他的廠房做為入股條件,定價30萬)沒有過戶房產(chǎn),丙方以資源入股也按30萬。我是法人的話,如果申請破產(chǎn),只能按注冊資金10萬進行給我們現(xiàn)金賠償,我其他20萬現(xiàn)金就沒有保障了,我要求廠房和資源出實物認繳,我作為法人,我有沒有這個權(quán)益要求,還有我要求企業(yè)執(zhí)照增資120萬,我有沒有這個權(quán)益要求
老師你好,咨詢 收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票 勾選抵扣進項 怎么入賬處理?謝謝
直接沖紅就行了嗎 因為彌補以前年度虧損了
同學你好 是對的 這樣就可以