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上月預(yù)付貨款收到貨物沒有收到發(fā)票直接銷售了,開了銷售發(fā)票,會計分錄怎么寫?

2024-10-21 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-21 11:00

借:銀行存款/應(yīng)收賬款(根據(jù)實際情況) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 待收到發(fā)票時,再做相應(yīng)調(diào)整分錄。

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快賬用戶6914 追問 2024-10-21 11:02

下個月收到發(fā)票后會計分錄又怎么做?

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-21 11:04

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:原材料/庫存商品(根據(jù)實際情況) 貸:以前年度損益調(diào)整(如果跨年的話)或直接調(diào)整當(dāng)期損益 主要是沖回之前暫估的成本和稅,然后按照實際發(fā)票金額調(diào)整。但通常情況下,如果沒有跨月或跨年,可能只需做進(jìn)項稅額的調(diào)整。具體要看公司的賬務(wù)處理習(xí)慣。 如果只是當(dāng)月發(fā)現(xiàn)并立即調(diào)整,可簡化為直接調(diào)整成本和進(jìn)項稅額。

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借:銀行存款/應(yīng)收賬款(根據(jù)實際情況) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 待收到發(fā)票時,再做相應(yīng)調(diào)整分錄。
2024-10-21
借庫存商品貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 發(fā)票到了借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 然后再做發(fā)票的, 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2022-05-24
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。 收到了錢,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。 如果開發(fā)票的當(dāng)月就收到了錢借、銀行存款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
2021-10-08
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2024-01-08
同學(xué)你好 直接把發(fā)票附在暫估的后面也行,或者暫估的紅沖了,然后按照發(fā)票來做就行了
2020-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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