同學(xué)你好 直接把發(fā)票附在暫估的后面也行,或者暫估的紅沖了,然后按照發(fā)票來做就行了
公司業(yè)務(wù)分包出去給別人做,銷售發(fā)票由本公司開票,收款也由公司代收。公司收到貨款后再付給分包人 這個其它應(yīng)付款的會計分錄怎么成立呢? 備注分包公司無進項發(fā)票給公司
公司賬戶沒錢付貨款就賒賬做了,先開了銷售發(fā)票出去收到貨款后再支付給上家公司,上家公司再開銷售發(fā)票給我公司,這一系列的會計分錄是怎樣的?之前的會計分錄如圖,后面次月收到上家公司發(fā)票就不知如何做會計分錄了。
老師:我們是建筑企業(yè),我們每月打款給這家機械公司,每月的會計分錄,借:預(yù)付賬款 貨:銀行存款,之前這家機械公司一直沒來發(fā)票,現(xiàn)在收到這家開來的發(fā)票,請問老師,我們收到發(fā)票后如何做賬?請老師講解,謝謝
老師,您好。請教下:公司開品鑒會,是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費用,這個費用會以沖貨款的形式?jīng)_銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務(wù)費發(fā)票給它,會計做了2分錄。收到廠家貨發(fā)票是做了3分錄。這樣對么?感覺1和2是就同一筆費用借在了預(yù)付賬款。如果錯了,該怎么做呢?
情況是這樣的:我司找甲公司墊支,甲公司先把電煤款預(yù)先先付給我司,等我司收到電煤款和承兌匯票再轉(zhuǎn)給甲公司,請問收到承兌匯票和貨款的時候要怎么做會計分錄(發(fā)票已開出,發(fā)票是我司開給電廠的)甲公司在中間先幫我司墊支就是甲公司先打錢給我司先用,等后面電煤款回來后再轉(zhuǎn)給甲公司
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去,系統(tǒng)恢復(fù)進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實操報稅和財務(wù)報表
因為隔月了,發(fā)票附暫估后面不好操作,如果是暫估紅沖的會計分錄是怎么的?麻煩老師幫我寫個詳細(xì)的會計分錄步驟,謝謝!
就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖,你上面暫估入庫的那個紅沖了就行 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)