你好, 不過(guò)他如果只是換貨的話是沒(méi)關(guān)系,如果要退貨的話就得要出貨。合規(guī)的方法就是沖紅。
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司上個(gè)月銷售一批貨物出去價(jià)稅合計(jì)52000已經(jīng)開票了,這個(gè)月發(fā)生退貨2000元已經(jīng)開具紅字發(fā)票,可是對(duì)方上個(gè)月那張52000元的票在勾選平臺(tái)上查詢不了,不能勾選了已經(jīng)顯示沖紅要怎么處理?
老師,我們是購(gòu)買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,我們已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,但是老板要退貨,對(duì)方財(cái)務(wù)要開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),我這個(gè)月拿到紅字進(jìn)項(xiàng)專票,應(yīng)該怎么處理呢?做賬和報(bào)稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
老師新年好!請(qǐng)問(wèn)我們2021年12月開出去的專票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在因?yàn)榭钜惨换貋?lái),我們這個(gè)發(fā)票跨年了也不能紅沖,什么辦法能把這個(gè)發(fā)票紅沖掉呢?
老師您好!我們有個(gè)客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對(duì)應(yīng)不上,又來(lái)要求我們沖紅重開,對(duì)方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對(duì)嗎?
老師 ,今年一月份對(duì)方給我們開了專票 ,我們已經(jīng)做賬也已經(jīng)抵扣了,但是名稱開錯(cuò)了上個(gè)月發(fā)票已經(jīng)作廢,對(duì)方還應(yīng)該給我們開紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還需不需要其他什么東西
這個(gè)月購(gòu)買了財(cái)務(wù)軟件7000元,對(duì)方開了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個(gè)月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬(wàn)左右,幾乎沒(méi)有利潤(rùn),今年經(jīng)營(yíng)范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬(wàn),實(shí)際成本和工資總共60萬(wàn),現(xiàn)在差100萬(wàn)的成本票,先按5%的利潤(rùn)交企業(yè)所得稅,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?
這個(gè)月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計(jì)6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來(lái)選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫(kù)存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒(méi)注意
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
對(duì)方已經(jīng)抵扣了,是需要對(duì)方開具紅字申請(qǐng)單,我們這邊才能開紅字發(fā)票是吧
你好,嗯,嗯。就是這樣子的。