借:銀行存款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅

老師,第三季度報完稅了,發(fā)現(xiàn)有筆帳做錯了怎么辦了?借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入9900應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅100。應(yīng)該貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅99.01對不對?怎么補救?
你好,上季度做的無票收入,上季度免增值稅。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:營業(yè)外收入—免增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 本季度:上季度有一筆未開票收入,客戶要開專票1% 這個賬務(wù)會計分錄怎么處理
小規(guī)模上個季度開的專票,已經(jīng)交增值稅,這個季度又要沖紅分錄是:交稅時,借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款。沖紅時,借:應(yīng)收(紅字),貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交增值稅(紅字嗎),為什么我的賬不平呢,老師
老師,你好,我查了一下,第二季度的4-5月份原來的會計收入是這樣寫的:借:預(yù)收賬款-托費收入 貸:主營收入 6月份我寫的是:借預(yù)收賬款-托費收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 第三季度我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)第二季度的稅款,或者調(diào)賬。
第二季度我已經(jīng)做無票收入:借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅; 第三季度又開專票了,1%,這個賬怎么做?
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢。現(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
但是錢是第二季度收的,第三季度只是開的發(fā)票
借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅
但是我第二期沒有做應(yīng)收賬款也可以這么做嗎
可以 就是用它過渡一下