你好,這個(gè)月補(bǔ)上借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
小規(guī)模收入稅費(fèi)做賬分錄,借,銀行存款,10000貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,9900.99應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅99.01 免稅的99.01怎么做啊
老師,第三季度報(bào)完稅了,發(fā)現(xiàn)有筆帳做錯(cuò)了怎么辦了?借銀行存款10000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅100。應(yīng)該貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅99.01對(duì)不對(duì)?怎么補(bǔ)救?
平時(shí)入賬時(shí)沒(méi)有計(jì)提增值稅,季度交了稅才入賬,那么分錄要怎么寫(xiě)呢? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師,小規(guī)模納稅人稅率1%,銷(xiāo)售服務(wù),銷(xiāo)售時(shí)借:應(yīng)收賬款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01。收到銷(xiāo)售款項(xiàng)時(shí)借:銀行存款10000 貸:應(yīng)收賬款9900.99和什么呀
老師,一季度的銷(xiāo)售收入應(yīng)該是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。我直接貸的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該怎么更正?
如果24年視同銷(xiāo)售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請(qǐng)幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬(wàn),其他應(yīng)付款30萬(wàn),實(shí)收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬(wàn));以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬(wàn).現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)。我這樣處理是否可行:第一個(gè),將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營(yíng)業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營(yíng)業(yè)外收入25 貸 本年利潤(rùn) 25 第三 ,借 本年利潤(rùn)25 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)19 貸實(shí)收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個(gè)項(xiàng)目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項(xiàng)目余額還有1萬(wàn)塊錢(qián),目前與估計(jì)在六月產(chǎn)生開(kāi)支,但是我在五月做匯算清繳時(shí)候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時(shí)間是去年1月到今年六月……
審計(jì)所出報(bào)告專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款放在其他流動(dòng)負(fù)債,自己填財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上放在長(zhǎng)期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購(gòu)買(mǎi)方,現(xiàn)在要退貨,開(kāi)紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒(méi)有抵扣的,請(qǐng)問(wèn)下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們?cè)購(gòu)姆课葜薪槟抢镒夥孔樱煞课葜薪榘炎饨鸢l(fā)票開(kāi)給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請(qǐng)出口退稅的依據(jù)(首單退稅會(huì)要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒(méi)有什么退稅風(fēng)險(xiǎn)?比如說(shuō)前面公司未繳納房產(chǎn)稅對(duì)我們有沒(méi)有影響,我懷疑他們沒(méi)有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開(kāi)租金票給我們
在本月22號(hào)之前含22號(hào),都可以提交出口退稅嗎?過(guò)了征期是不是就要到下個(gè)月才能提交了?
請(qǐng)問(wèn)老師,3月份的工資,在當(dāng)月時(shí)候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時(shí)候銀行沒(méi)劃走那么多錢(qián),因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對(duì)不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目
借應(yīng)交稅費(fèi)0.99貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.99 這種情況摘要怎么寫(xiě)?
調(diào)整某某賬務(wù)處理。