進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為260萬(wàn)(200萬(wàn)*13%+440萬(wàn)*1%),銷項(xiàng)稅額為52萬(wàn)(400萬(wàn)*13%)。由于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),理論上不會(huì)產(chǎn)生增值稅繳納問題。但440萬(wàn)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅率偏低,需確認(rèn)業(yè)務(wù)真實(shí)性與合規(guī)性。
我是小規(guī)模 準(zhǔn)備開550萬(wàn)的票 是不是就變成了一般納稅人 我開500萬(wàn)的專用發(fā)票是交1個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)還是超過500萬(wàn)的部分收13個(gè)點(diǎn) 附加稅怎么算
老師,你好。我想問下小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人需要什么材料,麻煩嗎?因?yàn)橹皼]做過一般納稅人的賬,現(xiàn)在需要開48萬(wàn)13個(gè)點(diǎn)的專票,有進(jìn)項(xiàng)39萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)的票,我需要繳納的增值稅49/1.13*13%-39/1.09*9%=2.3萬(wàn) 是這樣嗎?企業(yè)所得稅率是多少呢?還有別的稅嗎?
小規(guī)模第一季度開1個(gè)點(diǎn)的票400萬(wàn),4月份可能開出來(lái)200萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的票了?還是只能開100萬(wàn)小規(guī)模,另外100萬(wàn)按一般納稅人開票
一般納稅人減完成本20萬(wàn)利潤(rùn)(含增值稅),其中15萬(wàn),可代開票,小規(guī)模專票,一般納稅人13個(gè)點(diǎn)專票和6點(diǎn)點(diǎn)服務(wù)票,或者沒有票,有什么區(qū)別?
公司是一般納稅人,銷售發(fā)票開出的9個(gè)點(diǎn)的工程項(xiàng)目款,進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn)的,這13個(gè)點(diǎn)的專票能抵扣嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn),我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請(qǐng)問公司22年購(gòu)買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬(wàn)也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
庫(kù)存商品這有什么體現(xiàn)
庫(kù)存商品體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨項(xiàng)目下。它反映了企業(yè)當(dāng)前持有的、用于銷售或進(jìn)一步加工的商品成本。如需具體數(shù)值影響分析,請(qǐng)?zhí)峁└敿?xì)信息。