你好,這個(gè)都減完成本了,那就需要繳納企業(yè)所得稅的呢,你這邊是匯算清繳需要處理嗎
老師您好,這邊要開120萬(wàn)的專票,是2019年發(fā)生的業(yè)務(wù),但是我們2019年4月就由一般納稅人變更成小規(guī)模納稅人了,之前有未用完的專票,自己開13個(gè)點(diǎn)的專票有問(wèn)題嗎,對(duì)方只要13個(gè)點(diǎn)的專票
麻煩問(wèn)下老師小規(guī)模納稅人可以給一般納稅人客戶開或者找稅務(wù)局代開13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,你好。我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人需要什么材料,麻煩嗎?因?yàn)橹皼]做過(guò)一般納稅人的賬,現(xiàn)在需要開48萬(wàn)13個(gè)點(diǎn)的專票,有進(jìn)項(xiàng)39萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)的票,我需要繳納的增值稅49/1.13*13%-39/1.09*9%=2.3萬(wàn) 是這樣嗎?企業(yè)所得稅率是多少呢?還有別的稅嗎?
6%服務(wù)類發(fā)票,用專票開具,和用普票開具的區(qū)別就是:收到專票6%服務(wù)費(fèi)的一般納稅人,如繼續(xù)開出6%服務(wù)費(fèi)專票,就可以拿來(lái)抵扣;收到普票開的6%服務(wù)費(fèi)的一般納稅人,就不能拿這發(fā)票來(lái)抵扣增值稅,而只是用來(lái)抵減利潤(rùn);收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票的小規(guī)模納稅人,也只能用來(lái)抵減利潤(rùn)。這樣理解對(duì)嗎?
一般納稅人減完成本20萬(wàn)利潤(rùn)(含增值稅),其中15萬(wàn),可代開票,小規(guī)模專票,一般納稅人13個(gè)點(diǎn)專票和6點(diǎn)點(diǎn)服務(wù)票,或者沒有票,有什么區(qū)別?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900