同學(xué)您好,您或者可以考慮先把500萬以內(nèi)對(duì)開好了,以后去轉(zhuǎn)一般納稅人,然后再開剩余的發(fā)票
老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 現(xiàn)在開票開了482萬了 還需要在開482萬 相當(dāng)于已經(jīng)超過500萬自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了 那我開票的這964萬是按一個(gè)點(diǎn)開的票 那我相當(dāng)于之后在開票是按13個(gè)點(diǎn)開嗎 以前開的就不用管了嗎
我是小規(guī)模 準(zhǔn)備開550萬的票 是不是就變成了一般納稅人 我開500萬的專用發(fā)票是交1個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)還是超過500萬的部分收13個(gè)點(diǎn) 附加稅怎么算
小規(guī)模納稅人開票600萬,都是1個(gè)點(diǎn)的普票超過500萬的部分怎么交稅
老師,您好, 我想咨詢的是,小規(guī)模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規(guī)模開一點(diǎn)的普票,進(jìn)項(xiàng)要加6個(gè)點(diǎn)。一般納稅人開13個(gè)點(diǎn)專票,進(jìn)項(xiàng)加10個(gè)點(diǎn)抵13個(gè)點(diǎn)
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
如果開一次550不行嗎 都有什么稅 附加稅多少點(diǎn) 是不是超過500之前的都得算13個(gè)點(diǎn) 我主要不懂這個(gè)
小規(guī)模納稅人超過開票限額如何處理? 《國家稅務(wù)總局增值稅一般納稅人資格認(rèn)定管理辦法》(國家稅務(wù)總局令22號(hào))第三條規(guī)定,增值稅納稅人(以下簡(jiǎn)稱納稅人),年應(yīng)稅銷售額超過財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的,除本辦法第五條規(guī)定外,應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)一般納稅人資格認(rèn)定. 《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第三十四條規(guī)定,有以下情形之一者,應(yīng)按銷售額依照增值稅稅率計(jì)算應(yīng)納稅額,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅稅額,也不得使用增值稅專用發(fā)票: (二)除本細(xì)則第二十九條規(guī)定外,納稅人銷售額超過小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn),未申請(qǐng)辦理一般納稅人認(rèn)定手續(xù)的. 依照上述規(guī)定,納稅人銷售額超過小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)一般納稅人資格認(rèn)定. 未申請(qǐng)辦理一般納稅人資格認(rèn)定手續(xù)的,應(yīng)按一般納稅人計(jì)算應(yīng)納稅額,但不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,也不得使用增值稅專用發(fā)票