您好,直接把固定資產(chǎn)清理400轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,就400元,不用去更正以前年度申報表了,又不是很大的金額
老師,跟您請教一個賬務處理問題:這家公司在2020年收到一筆897300的補償款,當時沒有做營業(yè)外收入,計入其他應付款,而且是在另一家賬上進行的處理,也沒有對固定資產(chǎn)下賬;2021年又收到對這筆資產(chǎn)的一筆補償款134459.82,這時進行下賬處理(凈值為405310.53)。賬務處理如下: 借:銀行存款 134459.82 其他應收款 897300 貸:固定資產(chǎn)清理 405310.53 營業(yè)外收入 626449.29 這樣處理對不對?
老師好~我之前有個問題是固定資產(chǎn)在去年10月發(fā)生但當時分錄有誤未把進項稅額入賬~我現(xiàn)在按老師給的分錄補進去1、借:固資清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:應交稅費-(進項) 貸:固資清理 因為是固資調(diào)減我們又適用小會計準則 3、借營業(yè)外支出 貸:固資清理 (分錄1、2的差額) 但是這樣一來我的固定資產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)出到時候不能提折舊了~能不能再轉(zhuǎn)進去?
老師,我單位2022年3月購買固定資產(chǎn),當時直接計入管理費用了,現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn),涉及賬務調(diào)整:借:負數(shù)管理費用,借固定資產(chǎn);從2022.4月到至今漏計提的折舊怎么處理,還是我只計提當前月份,這個有點搞不明白;(借:管理費-折舊費,貸計提折舊)還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬,涉及以前年度損益,以上請您給梳理一下思路、和會計分錄,謝謝
以前會計在做賬時把去年處置的廢品記賬為,借:銀行存款400,貸:固定資產(chǎn)清理400,這個賬一直掛到現(xiàn)在。固定資產(chǎn)清理科目貸方一直有400余額。請問我是不是這個月把400元轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,涉及跨年調(diào)賬。
老師,我做的內(nèi)賬,現(xiàn)在單位是這樣的情況,單位固定資產(chǎn)會計和人事臺賬,以及實盤三者都對不上,最終領(lǐng)導決定,預估一個數(shù)作為賬面價值,后續(xù)不再折舊,差額記在我這里有6萬,我的賬上之前沒有固定資產(chǎn),現(xiàn)在有兩個情況,①報廢了幾把椅子原價900,是不是做賬 借:固定資產(chǎn)清理 900 貸:固定資產(chǎn)900 借:營業(yè)外支出 900 貸:固定資產(chǎn)清理 900 ②出售了2臺電腦,售價2000元,做賬 借:固定資產(chǎn)清理 2000 貸:固定資產(chǎn) 2000 借:銀行存款 2000 貸: 固定資產(chǎn)清理2000 嗎?總感覺好像不對,
老師,我們買車的時候,對方多開了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請問如果確認發(fā)票,防止對方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤點應該怎么做?比如想看一下是否有浪費情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長到什么時間段,謝謝!
老師您好,請問個人給公司代開發(fā)票后,稅務局要求個人匯算,自己怎么操作?
老師:報年度企業(yè)所得稅時,成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報第4季度的企業(yè)所得稅申報表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務處理是正確的嗎?我們公司這個可能沒辦法稅前扣除,對方公司沒有注銷,企業(yè)所得稅匯算清繳報表怎么填寫呢?
訴訟費、執(zhí)行費、受理費公告費需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費怎么算,有公式嗎
企業(yè)進項票和企業(yè)庫存商品有什么關(guān)聯(lián)?進項票里的商品明細 和庫存商品不應該是相等的嗎?
好的,謝謝老師!
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利, ? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~