你好,16是按照3%來計算的18填寫的是1881 8.81×2%
老師,小規(guī)模納稅人差額征收開票的不含稅銷售收入為44408.24元,開免稅發(fā)票的金額為18030元,申報增值稅,主表第四及(應(yīng)征增值稅不含稅銷售收入(5%征收率))第六行會自動填寫44408.24元并且刪除不了,然后主表最后一行產(chǎn)生稅金。請問老師,我季度共開了不含稅銷售收入金額為62438.24元該怎么申報增值稅
請問老師,公司是小規(guī)模納稅人,1、2、3總和本年累計利潤總額是負(fù)數(shù),第3季度利潤總額是0.8元,0.8元是公司銀行存款利息收入,請問利潤表里所得稅費(fèi)用本期和本年累計用填寫嗎還是為0,企業(yè)所得稅申報表里和增值稅申報表里本期數(shù)用填寫嗎還是寫0,比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷售額、本期應(yīng)納稅額,謝謝
請問老師,公司是小規(guī)模納稅人,1、2、3季度總和本年累計利潤總額是負(fù)數(shù),第3季度利潤總額是0.8元,0.8元是公司銀行存款利息收入,請問利潤表里所得稅費(fèi)用本期數(shù)和本年累計用填寫嗎還是為0,企業(yè)所得稅申報表里和增值稅申報表里本期數(shù)用填寫嗎還是寫0,比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷售額、本期應(yīng)納稅額,謝謝
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在填寫增值稅報表時顯示出這個提示:主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行,第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策,沒有可以減免的優(yōu)惠代碼,發(fā)生了這樣的事情,如何填寫正確報表
老師好,請問小規(guī)模納稅人,9月收了別人18萬,給別人開了18萬的普票(勞務(wù)費(fèi)),那么在申報時本期免稅銷售額是應(yīng)該填寫18萬?還是應(yīng)該填寫180000/1.03≈174757.28元?
老師,招標(biāo)代理費(fèi)10542元怎么做賬,分錄怎么寫?
老師好,請問,我們是生產(chǎn)企業(yè),我們現(xiàn)在開始報關(guān),需要填境內(nèi)貨源地,這個要怎么填呢?是填生產(chǎn)工廠的地址還是營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營地址?這兩個地址不一樣可以嗎?要填詳細(xì)地址嗎?
老師請問勾選的時候選項(xiàng)不在同頁,勾選是選了4張票,翻頁后是不是不能接著勾選了?我弄了幾遍都只有之前的幾個,后面都添加不了嗎
老師,公戶可以往私人戶上轉(zhuǎn)的除了工資還有什么
老師請問勾選的時候選項(xiàng)不在同頁,勾選是選了4張票,翻頁后是不是不能接著勾選了?我弄了幾遍都只有之前的幾個,后面都添加不了嗎
老師,你好,購銷合同預(yù)收合同的30%貨款,可以開不征稅發(fā)票嗎?
報個稅里面的工資應(yīng)該是扣除社保以后的金額吧。
老師,公戶可以往私人戶轉(zhuǎn)的除了工資,還能有什么
公司幫員工繳納的公積金,在申報個稅的時候報成員工自己全額承擔(dān)了,前期多扣,可以在后期抵扣掉不申報或者少申報嗎?
我們公司和隔壁公司共用一個電表。但是供電局收電費(fèi)的時候。只開一張發(fā)票給我們公司,然后我們公司要向隔壁公司收回一半的電費(fèi),需要開發(fā)票給隔壁公司嗎?老師