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老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,我們一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。今年2024年7月份被稅務(wù)稽查查出要補(bǔ)2022年2023年的無票收入,一共要補(bǔ)30多萬的稅款。因?yàn)橐恢睕]交欠稅,所以額度被降維每月1000,所以從7月份開始到現(xiàn)在一直沒在開票,這個(gè)月客戶開了100多萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來,有十幾萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,這十幾萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,我可以認(rèn)證抵扣嗎?然后就有留抵稅額,可以抵扣以前的所欠稅款嗎?這種情況下。留抵稅額可以抵扣比以前的稅額嗎?

2024-10-18 16:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-18 16:14

進(jìn)項(xiàng)稅額可以認(rèn)證抵扣,但留抵稅額不能直接用來抵扣之前欠繳的稅款。留抵稅額只能用于抵扣未來應(yīng)繳納的增值稅。您需要先繳清之前的欠稅,才能利用留抵稅額。

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進(jìn)項(xiàng)稅額可以認(rèn)證抵扣,但留抵稅額不能直接用來抵扣之前欠繳的稅款。留抵稅額只能用于抵扣未來應(yīng)繳納的增值稅。您需要先繳清之前的欠稅,才能利用留抵稅額。
2024-10-18
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項(xiàng)稅 ;到時(shí)剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務(wù)局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務(wù)局會(huì)考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進(jìn)項(xiàng)稅; 之后 發(fā)生業(yè)務(wù) 在按實(shí)際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進(jìn)項(xiàng)稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
同學(xué)你好 差額納稅的也可以抵扣的
2021-08-03
同學(xué)你好 可以先負(fù)數(shù)申報(bào) 然后下個(gè)月開票的時(shí)候抵減就行了
2021-05-06
這個(gè)你想稅前扣除話,需要去做以前年度損益調(diào)整,去調(diào)18年匯算清繳表才可以
2020-09-26
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