按銷售無形資產(chǎn),交增值稅
收到新的投資者光輝公司投來的一項專利權(quán),雙方協(xié)商作價318000元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:價款300000元,稅額18000元,光輝公司的投資占運城機(jī)械公司接受投資后全部有表決權(quán)資本100萬元的25%。應(yīng)編制的會計分錄是()。A.、借:無形資產(chǎn)300000、應(yīng)交稅費18000,貸:實收資本250000、資本公枳68000B.借:無形資產(chǎn)318000,貸:實收資本318000C.借:無形資產(chǎn)318000,貸:實收資本250000、資本公積68000D.借:無形資產(chǎn)300000、應(yīng)交稅費18000,貸:實收資本318000
請問無形資產(chǎn)不攤銷的,匯算清繳時需要填在資產(chǎn)折舊表里嗎
高新技術(shù)企業(yè)2022年度達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)形成的無形資產(chǎn)匯算清繳時需要填寫到A105080表中的第21行無形資產(chǎn)里面嗎?
公司用的erp使用權(quán),所得稅匯算清繳無形資產(chǎn)分類屬于哪類
去年買的無形資產(chǎn),需要攤銷嗎,現(xiàn)在匯算清繳需要填在哪里嗎
請問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務(wù)怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進(jìn)項發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
企業(yè)所得稅年報表分別填哪里
按下邊這樣做賬,在資產(chǎn)折舊或者攤銷里邊填報,減少當(dāng)年的無形資產(chǎn) 借:長期股權(quán)投資 累計攤銷 貸:無形資產(chǎn) 營業(yè)外收入——處置非流動資產(chǎn)利得(或“營業(yè)外支出——處置 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
長投在匯算清繳 表哪里體現(xiàn)的
那個不會體現(xiàn)的,是資產(chǎn)科目。匯算是損益科目
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。