同學(xué),你好 你如果做獎(jiǎng)金,是可以的

老師,是這么個(gè)情況,公司盈利了差不多將近500萬(wàn)吧,400多萬(wàn),然后一直沒(méi)納稅,從一九年就一直沒(méi)納稅到現(xiàn)在,然后之前的賬已經(jīng)做死了,就沒(méi)辦法再納稅了,然后我們這個(gè)盈利呀,也沒(méi)有收據(jù),等于說(shuō)無(wú)票收入,現(xiàn)在我們想把這個(gè)稅給繳上去,怕這個(gè)稅務(wù)查,我們現(xiàn)在有什么好辦法嗎? 備注:我們也不想升為一般納稅人,也不想那個(gè)超過(guò)100萬(wàn)的盈利,因?yàn)槌^(guò)100萬(wàn)的盈利就要交10%,那個(gè)那個(gè)亂七八糟的稅,還要那個(gè)牽扯亂七八糟的東西,就是想把盈利做到100萬(wàn)以下,然后這個(gè)就交點(diǎn)兒,那個(gè)每個(gè)季度交3%吧,就很少那一部分就最低的稅,中小規(guī)模企業(yè)那個(gè)稅,我們想我們想享受那個(gè)政策。
老師您好,公司為一般納稅人銷(xiāo)售煤炭企業(yè)賬面利潤(rùn)70萬(wàn),領(lǐng)導(dǎo)想降低利潤(rùn)。因?yàn)槭仟?dú)資的也不分紅分紅,涉及到個(gè)稅太高,想購(gòu)置一臺(tái)轎車(chē)作為公司辦公運(yùn)營(yíng),還想購(gòu)置兩臺(tái)二手鏟車(chē),請(qǐng)問(wèn)轎車(chē)和固定資產(chǎn)怎么分別?折舊有多少年?二手車(chē)不給開(kāi)發(fā)票,怎么樣的費(fèi)用可以進(jìn)行稅前扣除這方面知識(shí)欠缺
老師你好,公司為一般納稅人,我們賬面利潤(rùn)累計(jì)下來(lái)80萬(wàn),想降低利潤(rùn)給領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)年終獎(jiǎng)分36,000繳納個(gè)稅1000多可以分年終獎(jiǎng)14萬(wàn)。嗎?是不是?這錢(qián)有點(diǎn)太多了,能不能有風(fēng)險(xiǎn),身邊人說(shuō)沒(méi)有分過(guò)那么多獎(jiǎng)金的太多了
老師你好,公司一般納稅人,領(lǐng)導(dǎo)是公司的法人,他自己用手機(jī)以自然人身份代開(kāi)了普通發(fā)票,銷(xiāo)售總收入在50萬(wàn)多,然后他還有工資每年6萬(wàn)左右,請(qǐng)問(wèn)我想在一般納稅人公司給他做年終獎(jiǎng)金是不是交個(gè)稅。按比例也得交很多,因?yàn)槲覀児举~面盈利太多,想降低利潤(rùn),發(fā)獎(jiǎng)金作為費(fèi)用
老師好公司為一般納稅人 是經(jīng)理法人100%個(gè)人獨(dú)資 賬面利潤(rùn)為80萬(wàn),怎么能合理的降低利潤(rùn) 一、如果分紅10萬(wàn),會(huì)交20%的個(gè)稅2萬(wàn) 二、他在其他公司做工資,月收入約是5000正常繳納五險(xiǎn),在我們公司1~11月都沒(méi)有工資,也沒(méi)有個(gè)稅零申報(bào),可以做一次性年終獎(jiǎng)金嗎?假如年終獎(jiǎng)發(fā)放10萬(wàn)元 三、如果把經(jīng)理的私人車(chē)租賃到我們公司。上稅局代開(kāi)發(fā)票也會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的稅金,但后期油費(fèi)也能入進(jìn)來(lái),轎車(chē)租車(chē)的費(fèi)用不能高于或低于公允價(jià)值的30%,租車(chē)費(fèi)和每年燃油假如是10萬(wàn),一共可抵所得稅5000元左右。是不是也相應(yīng)降低了利潤(rùn)10萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)上述三種情況我們哪種最合適, 還有沒(méi)有其他方式。我們現(xiàn)在也沒(méi)有其他的費(fèi)用能進(jìn)來(lái)
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)為什么開(kāi)普票
如果按交稅開(kāi)票和未開(kāi)票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄


我們這地方小稅務(wù)的朋友說(shuō)沒(méi)看到過(guò)你們能一次性發(fā)放獎(jiǎng)金這么多的咨詢他,所以我有點(diǎn)不敢年終給發(fā)14萬(wàn)。好像太多了,但是如果不發(fā)多點(diǎn)利潤(rùn)也降不下來(lái)
同學(xué),你好 可以呀,你只要正常繳納個(gè)稅就行