不可以,會計(jì)處理應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)在實(shí)際收到發(fā)票的月份進(jìn)行入賬。所以這張發(fā)票應(yīng)該在8月份入賬。
老師,8月份支付的貨款,9月份才拿到發(fā)票,用私賬付的款,沒有銀行回單,8月份的賬要怎么入賬才能降低利潤呢?
老師,5月份購買的電腦,發(fā)票5月份開的,但是8月份才收到,應(yīng)該8月費(fèi)入賬提折舊嗎?
8月份開票,未付款,但是忘記入賬。9月份付款,這個(gè)8月份的發(fā)票和9月份的付款憑證直接記入到9月份的賬嗎?還是要反結(jié)賬記回8月份的賬(小規(guī)模酒店行業(yè))
采購貨款收到的發(fā)票是和付款銀行回單放一起還是和對賬單放一起,5月份的采購單對賬做計(jì)提,7月份才付款。發(fā)票是放5月份還是7月份?
老師,請問我7月份付的預(yù)付款,8月份才拿到發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票是入到幾月份的賬
幾萬塊一次性入費(fèi)用,利潤就減少,減少所得稅,對下一年也沒有什么影響吧?
請問老師,我們給廠家開7萬的陳列費(fèi)的專票,后面廠家給我們發(fā)了9萬的貨款,我們只用付2萬,那7萬就相當(dāng)于抵了貨款,其實(shí)也屬于是廠里給我們賣貨的補(bǔ)貼 ,這個(gè)賬怎么做啊
餐飲行業(yè),客戶消費(fèi)2852元,優(yōu)惠了52元,客戶實(shí)付了2800元,我們也開具了2800元的含稅發(fā)票(把折扣按負(fù)數(shù)沖減了52元,最后是2800元),請問優(yōu)惠的52怎么入賬做分錄
你好老師新廠裝修費(fèi)計(jì)入什么科目
收到的普通發(fā)票,抬頭是對的,但是沒寫稅號,這樣發(fā)票可以用嗎?如果入賬了,后期匯算清繳需要調(diào)整嗎?對企業(yè)有什么影響嗎?
在公司內(nèi)搭建了一個(gè)視頻室,也貼壁紙,搭建龍骨等,這些費(fèi)用開什么發(fā)票?
收支報(bào)表是權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制
利潤表中的營業(yè)收入,具體指哪些收入?
利潤表中的營業(yè)收入,具體指哪些收入?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 余額怎么結(jié)平 用哪個(gè)科目 謝謝老師
反過來,如果是5月份先開票,6月才付款的話,5月份的發(fā)票可以放到6月份的付款單后面入賬吧?
不可以,發(fā)票應(yīng)與付款匹配。即使先開了發(fā)票,也應(yīng)在實(shí)際付款的月份記錄付款和對應(yīng)的費(fèi)用或成本。所以應(yīng)該在6月份入賬。
那這樣的話,例如2023年底支付的款項(xiàng),在2024年匯算清繳前取得發(fā)票的話,不能放在2023年里面,不能做稅前扣除了嗎?
可以的,只要在2023年內(nèi)實(shí)際發(fā)生了支出,并在2024年匯算清繳前取得發(fā)票,可以在2023年度內(nèi)進(jìn)行稅前扣除。關(guān)鍵是要確保支出已實(shí)際發(fā)生。