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老師,5月份付的款,8月份才開票過來,8月份的發(fā)票能放到5月份當(dāng)時(shí)的付款單后面入賬嗎?

2024-10-17 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-17 16:37

不可以,會計(jì)處理應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)在實(shí)際收到發(fā)票的月份進(jìn)行入賬。所以這張發(fā)票應(yīng)該在8月份入賬。

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快賬用戶9553 追問 2024-10-17 16:44

反過來,如果是5月份先開票,6月才付款的話,5月份的發(fā)票可以放到6月份的付款單后面入賬吧?

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齊紅老師 解答 2024-10-17 16:47

不可以,發(fā)票應(yīng)與付款匹配。即使先開了發(fā)票,也應(yīng)在實(shí)際付款的月份記錄付款和對應(yīng)的費(fèi)用或成本。所以應(yīng)該在6月份入賬。

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快賬用戶9553 追問 2024-10-17 17:00

那這樣的話,例如2023年底支付的款項(xiàng),在2024年匯算清繳前取得發(fā)票的話,不能放在2023年里面,不能做稅前扣除了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-17 17:03

可以的,只要在2023年內(nèi)實(shí)際發(fā)生了支出,并在2024年匯算清繳前取得發(fā)票,可以在2023年度內(nèi)進(jìn)行稅前扣除。關(guān)鍵是要確保支出已實(shí)際發(fā)生。

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不可以,會計(jì)處理應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)在實(shí)際收到發(fā)票的月份進(jìn)行入賬。所以這張發(fā)票應(yīng)該在8月份入賬。
2024-10-17
是7月份的付款憑證后面
2023-08-04
你好 8月暫估成本就可以了。
2020-09-13
你好,需要從6月份開始計(jì)提折舊才是的?
2021-10-23
您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬,不考慮發(fā)票
2021-10-14
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