你好可以的可以抵扣
某增值稅的一般納稅人1月份全部進(jìn)項(xiàng)稅額為30000元企業(yè)銷售貨物(適用稅率13%)并由獨(dú)立核算的車隊(duì)負(fù)責(zé)送貨 分別開具了增值稅專用發(fā)票和貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票增值稅專用發(fā)票注明銷售額204000元開具的運(yùn)輸業(yè)發(fā)票金額30000元計(jì)算該納稅人應(yīng)納多少增值稅?
購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款為60萬,進(jìn)項(xiàng)稅額9.6萬,另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,計(jì)算該貨物可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額??=9.6+6×6%=9.96萬元為什么運(yùn)輸費(fèi)用稅率這里用6%,不是快遞業(yè)6%,貨物運(yùn)輸9%嗎?
某生產(chǎn)企業(yè)2019年6月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1300元,委托裝卸搬運(yùn)公司裝卸貨物,取得裝卸搬運(yùn)公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明裝卸搬運(yùn)費(fèi)2000元;本月銷售貨物委托運(yùn)輸企業(yè)將貨物運(yùn)送給購買方,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5000元。該企業(yè)本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。(上述涉及的企業(yè)均為增值稅一般納稅人)
某增值稅一般納稅人1月份全部進(jìn)項(xiàng)稅額為30000元。企業(yè)銷售貨物(適用稅率17%)并由獨(dú)立核算的車隊(duì)負(fù)責(zé)送貨,分別開具了增值稅專用發(fā)票和貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票,增值稅專用發(fā)票上注明銷售額204000元,開具的運(yùn)輸業(yè)發(fā)票金額30000元。計(jì)算該納稅人本月應(yīng)納多少增值稅?
(5)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額另60萬元,另支付貨物運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額為5萬元。原材料可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金