你好,該納稅人本月應(yīng)納的 增值稅=204000*17%%2B30000*運費稅率—30000
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,貨物適用增值稅稅率為13%,2019年10月的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額113萬元。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具專用發(fā)票,發(fā)票上注明銷售額58萬元(3)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅金為0.54萬元。計算該企業(yè)10月應(yīng)繳納的增值稅稅額
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,退稅率為13%。2010年11月和12 月的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)11 月份:外購原材料、燃料取得通過認證的增值稅專用發(fā)票,注明支付價款 800 萬元、增值稅額 136 萬元;外購動力取得通過認證的增值稅專用發(fā)票,注明支付價款 100 萬元、增值稅額 17萬元,其中20%用于企業(yè)基建工程;以外購的原材料 100 萬元委托某公司加工貨物,支付加工費取得通過認證的增值稅專用發(fā)票,注明價款50 萬元、增值稅額 8.5 萬元,支付加工貨物的運輸費用10萬元并取得運輸公司開具的運輸專用發(fā)票。內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額200 萬元,支付銷售貨物運輸費用20 萬元并取得運輸公司開具的運輸專用發(fā)票;當(dāng)月出口銷售貨物取得銷售額500 萬元。采用“免、抵、退”法計算企業(yè)2008 年 11 月份應(yīng)納(或應(yīng)退)的增值稅。
某增值稅的一般納稅人1月份全部進項稅額為30000元企業(yè)銷售貨物(適用稅率13%)并由獨立核算的車隊負責(zé)送貨 分別開具了增值稅專用發(fā)票和貨物運輸業(yè)發(fā)票增值稅專用發(fā)票注明銷售額204000元開具的運輸業(yè)發(fā)票金額30000元計算該納稅人應(yīng)納多少增值稅?
某生產(chǎn)企業(yè)2019年6月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅1300元,委托裝卸搬運公司裝卸貨物,取得裝卸搬運公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明裝卸搬運費2000元;本月銷售貨物委托運輸企業(yè)將貨物運送給購買方,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明運費5000元。該企業(yè)本月可以抵扣的增值稅進項稅額為()元。(上述涉及的企業(yè)均為增值稅一般納稅人)
某增值稅一般納稅人1月份全部進項稅額為30000元。企業(yè)銷售貨物(適用稅率17%)并由獨立核算的車隊負責(zé)送貨,分別開具了增值稅專用發(fā)票和貨物運輸業(yè)發(fā)票,增值稅專用發(fā)票上注明銷售額204000元,開具的運輸業(yè)發(fā)票金額30000元。計算該納稅人本月應(yīng)納多少增值稅?
老師,請問我司有未分配利潤,現(xiàn)在想要注銷公司,未分配利潤要怎么做呢
24年自查補繳增值稅附加稅,但稅費是稅務(wù)局給生成的,沒有更改報表直接繳納的稅款,現(xiàn)在賬面上做補提收入以后和稅務(wù)報表不符了,但稅務(wù)局說增值稅報表不能動了,因為已經(jīng)交完稅了??少~面補提收入后年報里面可彌補余額就不對了啊,那我只改24年年報就行嗎?還是年報上收入成本不動只做納稅調(diào)整
老師請問年度工資申報,在社保繳費客戶端申報了,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報了。電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)成功了。但是社保費客戶端還是處理中。上面顯示該單位存在多個社保登記信息。
事業(yè)單位出差半天伙食補助怎么補
excel表格計算公式怎么用,步驟,如何設(shè)置加減,跨行
老師:小規(guī)模納稅人開專票,工程服務(wù)可以開9%稅率嗎
老師你好,公司的注冊資本投資款已經(jīng)付完10萬,但是公司要股權(quán)轉(zhuǎn)讓股份給另外一個股東10%,那這個他要交稅嗎
老師,查稅收分類編碼,那個諾諾編碼是要收費的嗎?有沒有免費查的呀?
我是河南的公司,申報年度社保收入,金額調(diào)至應(yīng)該寫多少?去年是3579元基數(shù),現(xiàn)在工資是3756元的基數(shù)
老師,公司能和個人簽銷售合同么?需要給個人開發(fā)票么?個人不要發(fā)票呢