同學你好 是企業(yè)承擔的嗎
老師,宿舍的房租水電費是要扣員工的,交房租的時候可以在公賬打款給房東嗎?分錄:借其他應收款,貸銀行存款,發(fā)工資的時候:借應發(fā)工資薪金 貸其他應收款、銀行存款,對嗎
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
每月從員工工資里扣除宿舍租金200計提工資的時候 借:應付職工薪酬 200 貸:其他應付款-某人200 付給房東租金 借:應付賬款-房東 800 其他應付款-某人 200 貸:銀行存款 1000 收到發(fā)票 借:管理費用 1000 貸:應付賬款-房東 800 其他應付款-某人 200 這個賬務現(xiàn)在不平了,怎么修正呢 求教老師
老師您好,請問企業(yè)代替員工支付的水電費需要計提嗎?目前我們公司的做法是在計提房租水電的時候把應收員工水電費的那部分計入到了借:其他應收款—員工水電費,貸:其他應付款—物業(yè)公司 ,然后在支付工資的時候借:應付職工薪酬 貸:其他應收款—員工水電費,請問這樣做分錄對嗎?
公司租的給員工住的宿舍 每個月會固定收房租費 支付物業(yè)費同時收到發(fā)票 借管理費用-房租 貸銀行存款 發(fā)放工資的時候扣除個人房租部分 借應付職工薪酬 貸其他應收款-員工房租嗎 那這部分其他應收款對沖的是哪一部分
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
你好,我們公司是出口外貿企業(yè)。進項專票3個點,可以退稅嗎?
24年已處置的固定資產,25年匯算清繳時還要填資產折舊表嗎?
老師,這個利潤總額就是小微企業(yè)的不超過300萬的那個值嗎
文化服務,棋牌室能做福利費嗎
對的企業(yè)承擔 但是會固定收取員工房租按月從工資扣除
員工自己承擔相當于 收回來的比實際支付的要多
同學你好 那就做往來科目 然后發(fā)工資的時候扣
往來科目是怎么做
收到發(fā)票的時候怎么記賬
同學你好 借其他應收款 貸銀行存款 發(fā)工資的時候 借應付職工薪酬 貸其他應收款 貸銀行存款
那要是房租1000 收員工的是1200 這200的發(fā)放工資的時候記什么 借應付職工薪酬 貸其他業(yè)務收入嗎
同學你好 嗯 是這樣做的