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Q

老師好,i請(qǐng)問(wèn)我公司小規(guī)模,銷(xiāo)售水和飲料,每年就幾萬(wàn)元的收入,以前的會(huì)計(jì)做的銷(xiāo)售的水的飲料的,由于老板沒(méi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以會(huì)計(jì)也沒(méi)估價(jià)入庫(kù),也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是一些費(fèi)用和人員工資在這所以也是虧損的,現(xiàn)在我接了這兩年讓老板進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),可是老板只開(kāi)了一部分,我把有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的做了庫(kù)存賬沒(méi)有的就沒(méi)有錄入庫(kù)存賬,當(dāng)然結(jié)轉(zhuǎn)也少這沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的,因?yàn)槎际?1年的,22年也有,這種情況,現(xiàn)在轉(zhuǎn)股要查賬,這樣怎么解釋?zhuān)驗(yàn)槿绻纼r(jià)的話,所得稅匯算會(huì)讓繳稅的,這樣不估價(jià)嗎?

2024-10-17 01:27
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-17 01:30

您當(dāng)前的做法是對(duì)的,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的不估價(jià)入賬。轉(zhuǎn)股查賬時(shí),可解釋因缺乏相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,無(wú)法準(zhǔn)確估價(jià)。為避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),建議待所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票齊全后再調(diào)整賬目。如需轉(zhuǎn)股,最好與稅務(wù)顧問(wèn)溝通確認(rèn)最佳處理方式。

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快賬用戶6990 追問(wèn) 2024-10-17 01:37

老師現(xiàn)在是,20年12月有的進(jìn)來(lái)了發(fā)票,但是在21年12月進(jìn)來(lái)的,還有的21年的在24年進(jìn)來(lái)了,一部分,我現(xiàn)在把,20年的能進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)的,在20年12的賬,重新加上了估價(jià)入庫(kù),,21年也是這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-17 01:39

您可以將20年和21年實(shí)際收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)應(yīng)的貨物估價(jià)入賬,但要注意保持賬目的準(zhǔn)確性和一致性。對(duì)于21年和24年才收到的21年產(chǎn)生的發(fā)票,建議在實(shí)際收到發(fā)票時(shí)再做賬務(wù)處理,以確保賬實(shí)相符。這樣處理既符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,也能減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶6990 追問(wèn) 2024-10-17 01:44

老師,我想問(wèn)下24年收到了21年的進(jìn)項(xiàng),我這賬目分錄怎么做啊,就是怎么調(diào)整憑證,比如24年進(jìn)來(lái)的發(fā)票,有水,100箱,進(jìn)貨3000元這個(gè)分錄怎么做調(diào)整?。》咒浽趺磳?xiě)啊

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快賬用戶6990 追問(wèn) 2024-10-17 01:44

那樣就得調(diào)整所得年報(bào)了,年報(bào)填哪里

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齊紅老師 解答 2024-10-17 01:47

對(duì)于24年收到的21年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,您需要做一張紅字沖銷(xiāo)原來(lái)的暫估分錄,然后根據(jù)實(shí)際發(fā)票金額做正確的會(huì)計(jì)分錄。假設(shè)原來(lái)的暫估分錄如下: 借:庫(kù)存商品 3000 貸:應(yīng)付賬款 3000 現(xiàn)在收到實(shí)際發(fā)票,分錄應(yīng)為: 借:庫(kù)存商品 3000 貸:應(yīng)付賬款 3000 同時(shí)調(diào)整所得稅年報(bào)中的相關(guān)數(shù)據(jù),具體調(diào)整位置是在“營(yíng)業(yè)成本”和“存貨”項(xiàng)目中。記得在附注中說(shuō)明調(diào)整原因。

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齊紅老師 解答 2024-10-17 01:48

對(duì)于24年收到的21年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,首先沖銷(xiāo)之前的暫估分錄,再按實(shí)際發(fā)票金額做正確分錄: 原暫估分錄(假設(shè)): 借:庫(kù)存商品 3000 貸:應(yīng)付賬款 3000 調(diào)整分錄: 借:庫(kù)存商品 3000 貸:應(yīng)付賬款 3000 實(shí)際發(fā)票分錄: 借:庫(kù)存商品 3000 貸:應(yīng)付賬款 3000 調(diào)整所得稅年報(bào)時(shí),在“營(yíng)業(yè)成本”中調(diào)整相應(yīng)數(shù)額,并在附注中注明調(diào)整原因。這樣可以保證賬目準(zhǔn)確,減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶6990 追問(wèn) 2024-10-17 01:51

謝謝老師,太感謝了

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齊紅老師 解答 2024-10-17 01:54

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