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老師好,我們是做客服的,給客服發(fā)放的工資就應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本,但是9月沒有收入,暫時(shí)不想結(jié)轉(zhuǎn)成本,那工資我應(yīng)該先歸集到哪個(gè)科目里面

2024-10-15 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-15 11:25

您好,客服工資應(yīng)歸集到“管理費(fèi)用-職工薪酬”科目下。這樣既能反映成本,又不影響當(dāng)期利潤(rùn)。待有收入時(shí)再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶7334 追問 2024-10-15 11:34

是不是有收入時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用-職工工資,這樣的一借一貸數(shù)據(jù)是沒變的,可以這樣理解嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-15 11:37

理解有誤。正確的處理是:先將客服工資計(jì)入“管理費(fèi)用-職工薪酬”,之后在確認(rèn)相關(guān)收入時(shí),通過“主營業(yè)務(wù)成本”和“管理費(fèi)用-職工薪酬”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),以反映成本與收入的匹配。具體操作如下: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用-職工薪酬 這樣做能準(zhǔn)確體現(xiàn)成本與收入的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

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您好,客服工資應(yīng)歸集到“管理費(fèi)用-職工薪酬”科目下。這樣既能反映成本,又不影響當(dāng)期利潤(rùn)。待有收入時(shí)再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-10-15
同學(xué),你好 如果按照你這個(gè)做,管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了
2024-11-13
不可以的,你沒有收入,不能做成本。你的成本和收入需要匹配,而且收入不能小于成本。沒有收入的收入,你發(fā)生的成本先做勞務(wù)成本里面。
2024-10-14
對(duì)的是的,技術(shù)服務(wù)人員的他屬于主營業(yè)務(wù)成本。
2024-12-04
那實(shí)際是什么呢?實(shí)際要是成本就不要調(diào)。
2024-04-09
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