那實際是什么呢?實際要是成本就不要調(diào)。

老師,你好,我們有一家工廠,小規(guī)模納稅人,他在第二個季度申報的收入有80萬,開票收入是10萬,未開票收入是70萬?,F(xiàn)在是第三個季度了,能不能把之前季度的(1-2季度)未開票收入改為開票收入,第四季度補開發(fā)票。
老師您好,收到投資公司的分紅怎么做分錄?季報填哪里?
老師,原來是定期定額個體工商戶,一直沒有要過成本票,25年3季度才被調(diào)成查賬征收,現(xiàn)在申報3季度個稅,收入系統(tǒng)自動帶出前三個季度收入總和,當?shù)囟悇站肿屜忍搶懸粋€成本,將來稅務局會不會查咱們1,2季度的成本票?還有查賬征收的個體工商戶將來做匯算清繳時,收入也應該是年累計收入,沒有成本票到時候咋辦?
你好老師個體戶經(jīng)營超市公戶收入多少錢是超線了核定征收的
老師個體戶經(jīng)營所得個稅繳納和計提怎么繳納個稅
增值稅發(fā)票現(xiàn)在認證沒時間要求了吧?
老師好!咱們是一家餐飲公司,有一家分店的一個收入在總公司那邊確定了收入開了票,但是總公司這邊,又沒有相應的成本費用,這一塊的成本支出這個要怎么調(diào)整與完善?
老師好,請問下公務員要交個稅嗎
老師您好,我9月末增值稅結轉時候正常是結轉到未交增值稅了,但是實際不用交稅,都減免了,而且還有一點退稅,現(xiàn)在報稅系統(tǒng)顯示增值稅是負數(shù),我應該怎么做賬呢 ?
老師,我有筆分錄有點懞,能不能幫我看看,之前6月來發(fā)票記賬進個人報銷,借管理費用,進項,貸銀行存款,7月用銀行存款支付了該費用,借應付賬款,貸銀行存款,然后9月發(fā)現(xiàn)該賬的不對,現(xiàn)調(diào)整為,先沖銷,紅字借管理費用,進項,貸之前報銷的個人,正確分錄,借……,貸應付,調(diào)整后是否正確,就是沖銷個人報銷這步?
我覺得成本還不包括其他費用就比收入高,有點不正常,
所以想調(diào)出來一些
成本和費用是分開寄的,是這樣。
老師,我是分開記的
現(xiàn)在成本倒掛,想調(diào)出來放哪個科目好呢
只要真實的沒問題呀,企業(yè)允許虧損。
我知道允許虧損,如果想走個過度科目放哪個科目呢
沒有過渡科目,就是用正確科目。