對的是的,這個不需要交個稅,因為他分不出每個人是多少,你給他發(fā)放水果的話他就分出來了
老師,昨天的問題還沒問完哦,后來有事了。 1.老師是說特殊行業(yè)比如建筑企業(yè)給工人買的商業(yè)人身險,只要是商業(yè)險都不允許稅前扣除,也不能進項抵扣是吧? 2.職工福利費我記得是和工資薪金填一張表的,還有職工教育費等,不是一起合計作為工資總額嗎?即使平時福利費未并入個稅申報,匯算清繳時也要做進去和工資一起核算對吧? 3.個人開租賃發(fā)票,租賃車子稅率?租賃房子稅率又是多少?
老師好!我想問一下企業(yè)發(fā)給員工的非貨幣性福利,會計上計入工資薪金還是職工福利費?實務中,我了解到的是,大部分財務做法是如果企業(yè)發(fā)的是現(xiàn)金福利,就并入工資薪金代扣代扣個人所得稅。如果是非貨幣性福利,就計入職工福利費,這時就不涉及代扣個人所得稅了。但是,稅法角度,根據國稅函〔2009〕3號文件的規(guī)定,企業(yè)發(fā)給員工的年貨、過節(jié)費、節(jié)假日物資及組織員工旅游支出不得在職工福利費列支。所以有點糾結實務中到底應該怎么處理比較好,主要是因為涉及到了代扣代繳個人所得稅的風險
老師您好,想問下小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時,A類納稅申報表數據都自動生成了,與賬上相符,期間費用表免填。那我管理費用下的辦公費和印花稅金額,填寫哪里呢?還有我們企業(yè)是2021年新成立,虧損了。固定資產不享受一次扣除是可以的吧?這個怎么填寫呢?
不知道怎么解決問題是上個會計在去年每個月工資提2萬也發(fā)2萬,但是個稅就申報5千,然后呢年底就多提工資5萬和一萬多的福利費?工資是假的福利費也是假的,她這樣做了意思就是為了利潤虧損狀態(tài),如果要調增企業(yè)所得稅7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是罵死了這個會計了,現(xiàn)在疫情這個小芝麻公司每個月才幾萬元收入還要交稅,有沒有什么方法可以不交這個稅,還有又計提假工資假福利費6萬元,老師像這樣的情況我也只能補一些福利費發(fā)票,那個工資怎么處理不交稅或者少交稅?
老師這個我成本還有費用沒有轉,收入也沒有轉,利潤沒轉,可不可以根據我發(fā)的這個T型賬給我轉一下,我還計提了工資50000,沒算里面,借管理費用,貸應付職工薪酬 我是小規(guī)模,我想多轉點成本,利潤就成負的了,就不上企業(yè)所得稅了,這個怎么弄,我還要計提點啥呢?麻煩速解一下
老師,年度所得稅申報時,電子稅務局里面研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請問報關單這里是人民幣會和我結匯金額是美金有關聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數據根據不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個體工商戶),個體工商戶字樣之前沒有就算是個體戶也不會顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會不會存在什么風險,我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個員工離職需要轉讓股權,公司注冊資本是300元。他認繳了15萬。沒有實繳。這種怎么操作。