可以修改,不用重建賬套。先查找錯(cuò)誤憑證,調(diào)整科目,再調(diào)整期初余額即可。金蝶系統(tǒng)操作類似,具體步驟參考官方教程或聯(lián)系技術(shù)支持。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問(wèn)題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過(guò)了,就繳納?我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái),我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽(tīng)誰(shuí)的了,沒(méi)有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來(lái)確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽(tīng)誰(shuí)的,寫(xiě)個(gè)公司新的,我也沒(méi)有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開(kāi)票給建設(shè)單位?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”,“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是,利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上,很多庫(kù)存也對(duì)不上,那這種情況怎么辦,請(qǐng)問(wèn)我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過(guò)可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說(shuō)嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說(shuō)前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來(lái)的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
老師您好,我公司A集團(tuán)旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說(shuō)要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個(gè)勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來(lái)承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來(lái)說(shuō)不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個(gè)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬(wàn)元)。 開(kāi)票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費(fèi) 6.4萬(wàn)元,開(kāi)票備注欄是 消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi), 因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用對(duì)于物業(yè)公司來(lái)說(shuō)是大額費(fèi)用(錢(qián)在收到發(fā)票的時(shí)候就給對(duì)方付了,(感覺(jué)記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不合適)那我做賬務(wù)處理的時(shí)候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
我是在今年4月份接手的現(xiàn)在這個(gè)建筑公司,4月份重新建立的賬套,我發(fā)現(xiàn)在2022年12月份的時(shí)候之前會(huì)計(jì)做了一筆暫估成本的分錄,400萬(wàn)左右(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估)而且沒(méi)有在企業(yè)所得稅前調(diào)增,現(xiàn)在發(fā)票在陸續(xù)回來(lái),我還能在做之前的分錄紅沖嗎?關(guān)鍵是這兩個(gè)月根本沒(méi)有收入,我沒(méi)有辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果按照上面的分錄做了的話,就會(huì)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目了,而且是負(fù)數(shù)
老師好!中藥加工企業(yè),稅務(wù)部門(mén)查到2021年收購(gòu)發(fā)票開(kāi)具程序不合規(guī),要求紅沖所開(kāi)具的發(fā)票,但企業(yè)紅沖后,由于時(shí)間太長(zhǎng)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票有困難,稅務(wù)部門(mén)把紅沖的金額征收了所得稅,會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師你好,我們是銷(xiāo)售眼鏡商店有一個(gè)人要開(kāi)發(fā)票,我剛剛開(kāi)了一張,但是他后面標(biāo)注個(gè)人的想把這張發(fā)票作廢,重新開(kāi)一張?jiān)谀睦镒鲝U
你好,想問(wèn)問(wèn):我司是貿(mào)易出口,報(bào)關(guān)單的境內(nèi)貨源地是要供應(yīng)商地址還是寫(xiě)我司地址
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在的會(huì)計(jì)要實(shí)名做賬嗎?還有代賬公司的會(huì)計(jì)實(shí)名責(zé)任有哪些?
老師,填合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方交易,上級(jí)單位打的資本金算嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我賣(mài)米2500斤,單價(jià)2.54元,價(jià)稅合計(jì)是6350元,現(xiàn)折扣率為83%,如何開(kāi)具發(fā)票?請(qǐng)給發(fā)票樣式,謝謝!
老師,一季度定期定額9萬(wàn),但我開(kāi)票總金額89448.09,開(kāi)專票42195.52、怎么填報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)老師,資產(chǎn)負(fù)債表的平衡公式是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益,因老板需要,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表例了明細(xì)表 總投入=總支出 總投入(實(shí)收資本+其他應(yīng)付款+應(yīng)付賬款+應(yīng)付工資欠)=總支出(預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款+開(kāi)發(fā)成本+長(zhǎng)期股權(quán)投資+在建工程+未分配利潤(rùn)(已支出費(fèi)用))幫忙看下這樣例示對(duì)嗎?
老師,我們每個(gè)月找阿姨打掃衛(wèi)生,一個(gè)月280元,可以不開(kāi)發(fā)票,那收據(jù)入賬嗎?
老師,就是我給他做了工資,不報(bào)個(gè)稅行嗎,因?yàn)榫妥隽藥滋欤瑳](méi)有他們的身份信息,沒(méi)法報(bào)個(gè)稅@董孝彬老師