在的,具體的什么問題?
請問老師,去年報表多計(jì)入了管理費(fèi)用50萬,賬上沒有這個50萬費(fèi)用,沒有費(fèi)用票。今年要做調(diào)整,匯算清繳時把這50萬費(fèi)用減掉,如何減呢?
請問如何做年中預(yù)算調(diào)整
你好老師,我想問一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道開支和收到的錢,要怎么算呢?
紅色這里稅費(fèi)。不是委托方給受托方開發(fā)票嗎。這里為啥不用銷項(xiàng)稅呢。?
憑證1—2月訂一起,3—5月訂一起,這樣屬于正常的嗎
你好,今年中級報考信息采集怎么調(diào)寫?沒有從事會計(jì)工作
請問電子稅務(wù)局里非稅收入通用申報中石廠的水土保持補(bǔ)償費(fèi)是怎么計(jì)算繳納
請問石廠的水土保持補(bǔ)償費(fèi)是怎么計(jì)算繳納
公司實(shí)繳資本后需要備案嗎?如果不需要的話,還需要其他什么操作嗎
公司地址變更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金灣區(qū)同區(qū)變更流程,變更后稅務(wù)&銀行如何變更,變更后需要修改章程嗎
生產(chǎn)企業(yè)有留底稅,其他的條件都符合了,也申報了,還需要在主表或附表填退稅的數(shù)據(jù)嗎,增值稅要把需要退稅的金額填在哪里嗎? 我看之前會計(jì)申報的5月主表15欄免、抵、退應(yīng)退稅額這邊有數(shù)據(jù),然后銀行也在5月31收到退稅款,這個數(shù)據(jù)是要手動填在附表還是主表上嗎
你好,你們是出口退稅的嗎?
出口退稅才在15欄里面。且這里是自動取數(shù)的,你沒法手動填寫。
是出口的生產(chǎn)企業(yè),我就是不知道我留底的有金額,也有申報退稅, 就是這個實(shí)際退稅額,是按照我們留底和應(yīng)退稅額對比后,該退多少退回來 還是我有留底,也可以退,還需不需要我填上這個實(shí)際可退稅額
你看下他在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面給你填寫了嗎?
附表二沒有填,我要退的話需要填嗎,是按我出口的人民幣金額*退稅率然后和留底退稅率相比較,熟低退誰,然后自動退 還是需要我像貿(mào)易那樣填寫個退稅額才給退 還有退完后要把退稅額,填寫轉(zhuǎn)出嗎
不是 出口退稅不填寫表二 填寫主表15 自動出來,和你出口退稅申報表應(yīng)退稅額一樣 留抵退稅才填寫表二
1好,那就是生產(chǎn)出口企業(yè)不用填寫附表二,只要報關(guān)申報了,有留底了就自動退,然后15欄金額自動帶出來 2退完也不需要轉(zhuǎn)出 3.您說的留底退稅寫附表二,不是出口的企業(yè),有留底額都可以申請退回的,是我們出口和不出口都可以退的,對嗎
第一個是 第二是 第三出口才能退
第三出口才能退,是什么意思,我們要填附表嗎,我是出口報關(guān),然后申報退稅,然后有留底稅,要填哪個退稅欄
不是問出口不出口都可以退稅嗎?不是這么算的,只有出口才能享受退稅,如果全部都是內(nèi)銷,不會退稅。
好的,有留底稅額,有申報退稅了,總以為像貿(mào)易一樣退稅勾選的在附表二體現(xiàn),總以為沒有數(shù)據(jù)要手動填, 您可以再確認(rèn)一下嗎,只要有留底,有申報退稅就可以等退稅,不用再手工填退稅?
他不是退稅勾選,他是抵扣勾選,不會這么做的。
是的對的,不需要手動填寫。
好的,謝謝郭老師幫忙解決問題,太專業(yè)啦
不用客氣,工作愉快。