在具體的什么問題
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
這些科目的余額能教我調(diào)下嗎
借應交稅費、應交增值稅,銷項325608.35, 貸應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅。
現(xiàn)在一個一個的做這個理解吧。
這個是截止到9月的增值稅申報表,怎么把科目余額表的余額調(diào)整到和申報表一致
你給我的科目余額表是幾月份的?
重新發(fā)了截止到9月的,老師看下要怎么寫調(diào)整分錄
第一列和第二列是不是本期的發(fā)生額,一個世界方,一個是貸方,如果是的話,你這個調(diào)不了。你的系統(tǒng)里是1400多,但是你賬上做的是31000多。
這差的太大了啊,你需要自己看一下你做了哪些。
紅色方框的這個數(shù)啊,老師你有辦法的,相信你
你圈起來那個是余額,你給我發(fā)過來的增值稅申報表是發(fā)生額, 這兩個為什么要一致?
那應該怎樣才是正確的
給我發(fā)過來的這個科目余額表不對。你看下你是一個月的還是一個季度的,你應該給我發(fā)九月份的。
我發(fā)的是1至9月的科目余額表
不要一到九月份的,你只發(fā)過來九月份的。
但是我想把累計到現(xiàn)在的科目余額給它調(diào)對呀,馬上年底了,發(fā)現(xiàn)科目余額好多不對
借應交稅費、應交增值稅銷項310786.55 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅310786.55
借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅21101.87-13113.68
增值稅加計扣除,你看一下你的附表四,期初,期末余額還有多少?
增值稅加計抵減的
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅8232.56 貸應交稅費、應交增值稅加計扣除8232.56