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@郭老師,郭老師有在嗎?郭老師在不在

2022-10-21 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-21 17:03

在具體的什么問題

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快賬用戶6240 追問 2022-10-21 17:07

這些科目的余額能教我調(diào)下嗎

這些科目的余額能教我調(diào)下嗎
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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:08

借應交稅費、應交增值稅,銷項325608.35, 貸應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:08

現(xiàn)在一個一個的做這個理解吧。

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快賬用戶6240 追問 2022-10-21 17:15

這個是截止到9月的增值稅申報表,怎么把科目余額表的余額調(diào)整到和申報表一致

這個是截止到9月的增值稅申報表,怎么把科目余額表的余額調(diào)整到和申報表一致
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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:16

你給我的科目余額表是幾月份的?

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快賬用戶6240 追問 2022-10-21 17:20

重新發(fā)了截止到9月的,老師看下要怎么寫調(diào)整分錄

重新發(fā)了截止到9月的,老師看下要怎么寫調(diào)整分錄
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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:22

第一列和第二列是不是本期的發(fā)生額,一個世界方,一個是貸方,如果是的話,你這個調(diào)不了。你的系統(tǒng)里是1400多,但是你賬上做的是31000多。

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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:22

這差的太大了啊,你需要自己看一下你做了哪些。

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快賬用戶6240 追問 2022-10-21 17:26

紅色方框的這個數(shù)啊,老師你有辦法的,相信你

紅色方框的這個數(shù)啊,老師你有辦法的,相信你
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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:27

你圈起來那個是余額,你給我發(fā)過來的增值稅申報表是發(fā)生額, 這兩個為什么要一致?

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快賬用戶6240 追問 2022-10-21 17:28

那應該怎樣才是正確的

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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:28

給我發(fā)過來的這個科目余額表不對。你看下你是一個月的還是一個季度的,你應該給我發(fā)九月份的。

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快賬用戶6240 追問 2022-10-21 17:31

我發(fā)的是1至9月的科目余額表

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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:32

不要一到九月份的,你只發(fā)過來九月份的。

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快賬用戶6240 追問 2022-10-21 17:33

但是我想把累計到現(xiàn)在的科目余額給它調(diào)對呀,馬上年底了,發(fā)現(xiàn)科目余額好多不對

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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:36

借應交稅費、應交增值稅銷項310786.55 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅310786.55

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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:38

借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅21101.87-13113.68

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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:39

增值稅加計扣除,你看一下你的附表四,期初,期末余額還有多少?

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快賬用戶6240 追問 2022-10-21 17:45

增值稅加計抵減的

增值稅加計抵減的
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齊紅老師 解答 2022-10-21 17:47

借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅8232.56 貸應交稅費、應交增值稅加計扣除8232.56

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您好!請問有什么財務稅務相關的問題需要幫助嗎?直接問我就好。
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