第一個你是一般納稅人銷售出去的,可以的。 第二個可以的,你留存好實際業(yè)務(wù)的證明
老師好 一般納稅人進項發(fā)票只有在征期才能認證嗎 另外比如我10月份開了銷項發(fā)票 11月份報稅的時候 用11月的進項發(fā)票能抵扣嗎 還是必須用10月份的進項才能抵扣
#提問#老實 我現(xiàn)在收到增值稅專用發(fā)票,但是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,這個月收到專票進項,下個月升為一般納稅人,還能抵扣增值稅嗎
老師,我公司截至8月為止還是小規(guī)模納稅人,如果8月進來專用發(fā)票我還是小規(guī)模納稅人還沒轉(zhuǎn)為一般納稅人,那后期假如10月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,8月的專用發(fā)票能在10月份認證抵扣嗎?有沒有說要在專用發(fā)票進來之前小規(guī)模就要轉(zhuǎn)為一般納稅人
您好老師,6月份成立公司,至8月份是小規(guī)模,9月份是一般納稅人,問題來了,8月份收到專票發(fā)票,但是是9月份是一般納稅人,我可以8月份收到的發(fā)票在9月份抵扣嗎?謝謝老師
老師,我們公司是外貿(mào)公司,7月份之前是小規(guī)模,7月份升級成一般納稅人,小規(guī)模期間的收匯的貨款還沒有轉(zhuǎn)賬給工廠,工廠沒有開票給我們的?,F(xiàn)在我們是一般納稅人,這個進項發(fā)票工廠可以開小規(guī)模納稅人票給我們嗎?謝謝
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒有計提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個月做了可以嗎?
單位租賃庫房,承租方一季度多算了租賃面積,給我方多開了4萬元發(fā)票,二季度少開4萬元發(fā)票可以嗎
老師,賬上有一筆多年前的應(yīng)付賬款,以前老板說可能付過了,對方已經(jīng)平賬,我這邊該怎么把賬平了,通過現(xiàn)金,還是通過其他應(yīng)付款款法人,那個風險小點,或者老師有好的解決辦法
一開始我只選了B,因為產(chǎn)品種類是一定增加了的;對于A選項題目三個都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個大類去看也不太合理,但是C選項種類下的規(guī)格題目中明確沒有提及;D選項題目也沒有說目標定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度??紤]多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項,敢問題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊?????
以工代賑項目,村委會成立勞務(wù)公司 無盈利,上面撥付的勞務(wù)費100萬,全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營收入 稅,現(xiàn)在問 小規(guī)模季度超過\'30萬 增值稅要交8000多,沒盈利 怎么交,這8000問上級要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費,申報印花稅的時候應(yīng)該按買賣合同申報還是財產(chǎn)租賃合同申報
老師,又遇到同樣公式的問題了,能幫忙操作一下嗎
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個函數(shù)公式