可以的,可以這么做的 也可以不用轉(zhuǎn),你填寫財務報表的時候重分類就行。
老師好!資產(chǎn)負債表中其他應收款期末余額是其他應收款的借方余額和其他應付款的借方余額合計嗎?
應付賬款貸方余額要調(diào)至其他應收款,余額應該在哪方呢?其他應付款借方余額要調(diào)至其他應收款,余額應該在哪方呢?
老師,其他應付款借方余額應該轉(zhuǎn)到其他應收款借方余額吧?
其他應付款的借方余額調(diào)到其他應收款的借方余額嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應該是B公司給甲公司開票,20萬款應該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?
老師,正好找你呢,問你這個問題,這個季度申報所得稅,有這些提示,怎么辦
你看一下,你申報的時候,每個季度初和上一個季度的季度末是不是一樣的是一樣的,這里忽略就行。
人數(shù)肯定是一樣的,今年初到現(xiàn)在都是7個人,資產(chǎn)總額第三季度末有些增長,但是第二季度末與第三季度初資產(chǎn)總額一致,我不知道為什么有這種風險提示,會不會來查賬?
截圖你的資產(chǎn)總額看一下
老師,你看一下
是萬元為單位的是嗎?是的話這里忽略里提交
是以萬元為單位的,我準備提交,這個風險提示可以忽略?
是的 可以忽略提交的