對(duì)的,是的,是這么做的。
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
老師好!資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末余額是其他應(yīng)收款的借方余額和其他應(yīng)付款的借方余額合計(jì)嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款的金額,是不是應(yīng)該拿科目余額表中其他應(yīng)收款+其他應(yīng)付借方-其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備
科目余額表中,其他應(yīng)收款,借方負(fù)數(shù)。在資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么取數(shù)?
填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),其他應(yīng)付款如果是貸方余額就直接填貸方余額嗎?如果其他應(yīng)付款是借方余額就需要重分類其他應(yīng)付款的借方合計(jì)余額填其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款的貸方合計(jì)余額填其他應(yīng)付款嗎
公司2020-2024計(jì)提廠租100萬(wàn)元,沒(méi)有支付,也沒(méi)有開(kāi)票,這種有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
企業(yè)匯算,納稅調(diào)整明細(xì)表,不涉及的調(diào)整的數(shù)據(jù)還需填寫嗎
你好,我要取消中級(jí)課程休學(xué),怎么弄
花了10000元對(duì)方開(kāi)了12000元專票怎么入賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人是不是可以對(duì)外開(kāi)專票,但是不能收專票,因?yàn)椴荒苷J(rèn)證抵扣。
原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元老師,這是內(nèi)賬,4月份,請(qǐng)問(wèn)4月份利潤(rùn)怎么算?謝謝 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
老師,我們這半年做抖音充值了很多廣告費(fèi),我年報(bào)的時(shí)候是不是要剔除來(lái),扣除15%
老師,請(qǐng)問(wèn)員工用自己的身份辦的手機(jī)號(hào),用于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng),發(fā)票抬頭是個(gè)人,可以所得稅扣除嗎?
老師,制造行業(yè)用 木材加工成新型板材屬于即征即退的范圍嗎?
你好老師我問(wèn)一下我們公司是24年的10月份成立的一直都是0申報(bào)沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,25年才有業(yè)務(wù)需要做匯算清繳嗎
老師,我發(fā)現(xiàn)用財(cái)務(wù)軟件生成的資產(chǎn)負(fù)債表中的這個(gè)其他應(yīng)收款余額和其他應(yīng)收款借方余額+其他應(yīng)付款借方余額不一致,是哪個(gè)步驟錯(cuò)了呢
你好,你看一下他是不是沒(méi)有給你充分類。
你好,你看一下他是不是沒(méi)有給你充分類。 老師這句話我沒(méi)大明白
你好,就是他直接看其他應(yīng)收款的余額了。
我這邊也是只有其他應(yīng)收款的余額,沒(méi)有其他應(yīng)付款借方余額
不是 我的意思 其他應(yīng)收款a100 其他應(yīng)收款-40 最后資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款60