你好,借利潤分配-未分配利潤 負數(shù) 貸應付賬款暫估成本 負數(shù)
你好,我年前暫估了一筆成本,借主營業(yè)務成本貸應付賬款;年后有了確切的成本數(shù),想跨年沖回,怎么做分錄
去年暫估成本,借主營業(yè)務成本貸應付賬款,今年發(fā)票來了,怎么沖回
去年暫估了成本。,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估 今年來了票是費用票,我怎么去沖,分錄怎么做
去年暫估了,一筆分錄,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,暫估,今年怎么沖銷
去年暫估了一筆成本,分錄,借主營業(yè)務成本,貸,應付賬款,暫估,今年2023年想把這筆業(yè)務沖銷,怎么做,跨年了
客戶下的合同品名是番茄,因為是供應鏈系統(tǒng)下的單,所以供應商的送貨單也是番茄,可是供應商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費用70多萬 當初做賬 管理費用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務,我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務,那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎應該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗不通過: 是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費用”應等于[5000],實際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費,沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領導讓賬上沖2024年12月計提的年終獎??梢詥?/p>
沖回之后再怎么做呢?已經(jīng)收到發(fā)票了
借利潤分配-未分配利潤? ? ?貸應付賬款? 如果是專票做進項稅
然后付款的話就是借應付賬款貸庫存現(xiàn)金,銀行存款是嗎?
是的,你理解的非常正確