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借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估成本,今年準備沖回怎么做分錄已跨年?

2024-10-13 10:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-13 10:25

你好,借利潤分配-未分配利潤 負數(shù) 貸應付賬款暫估成本 負數(shù)

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快賬用戶9401 追問 2024-10-13 10:28

沖回之后再怎么做呢?已經(jīng)收到發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2024-10-13 10:33

借利潤分配-未分配利潤? ? ?貸應付賬款? 如果是專票做進項稅

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快賬用戶9401 追問 2024-10-13 10:42

然后付款的話就是借應付賬款貸庫存現(xiàn)金,銀行存款是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-13 10:44

是的,你理解的非常正確

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你好,借利潤分配-未分配利潤 負數(shù) 貸應付賬款暫估成本 負數(shù)
2024-10-13
借勞務成本, 貸以前年度損益調(diào)整, 借應付賬款,貸勞務成本
2024-07-19
你好 請問一下,金額大概是多少
2023-03-23
借:應付賬款 貸:未分配利潤
2025-03-24
借應付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,這個就是紅沖的。
2023-05-29
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