你好,如果對方是提供貨物或者服務就是應付賬款,如果是對方借錢,押金,保證金之類的就計入到其他應付款。
10月份掛往來科目的時候,借應付賬款XX公司,現(xiàn)在收到對方發(fā)票的名稱多了“控股”兩個字,12月做賬應該怎么調(diào)整呢?
老師,您好 ,我做賬有這樣一種情況。就是a公司一直和我們公司有往來,可能好幾年都掛帳,并沒有結(jié)算。有的時候我們轉(zhuǎn)款過去給他們錢,有的時候a又轉(zhuǎn)款給我們公司。那么請問;我是不管是收錢還是付款都掛其他應付款呢? 還是分開掛? 如果是分開掛,那和不分開掛有什么區(qū)別么?
咨詢一下,股東欠公司的款,當時掛的其他應收款,公司欠A公司的款,掛的其他應付賬款,但這個股東負責和A公司工程的結(jié)算,有什么方法可以使得這兩個往來沖掉嗎?
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應付款平時就是掛的老板的往來賬,還有一些費用發(fā)票也是掛的其他應付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發(fā)票時 借 管理費用 貸 其他應付款-梁德遠 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個賬要怎么調(diào)?
老師,之前收入開具的發(fā)票做賬是借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費, 收到款做賬是 借銀行存款 貸應收賬款,這筆錢我轉(zhuǎn)身要付款出去,怎么做賬, 借方 掛往來科目的話能掛什么
老師,是不是要把稅務申報了才能注銷營業(yè)執(zhí)照啊
9月時候 公司發(fā)了500/人 過節(jié)費,這申報個稅時候 ,是合并9月的工資表中加一欄過節(jié)費, 申報工資薪金是嗎?
我們是一般納稅人企業(yè)去年購入的設備1,000,000對方給我們開完了發(fā)票,我們已經(jīng)認證了之后我們發(fā)現(xiàn)有部分,也就是說500,000設備的質(zhì)量不合格,對方已同意退貨,那么這個退貨發(fā)票怎么開?請說的詳細一些。
老師,季報所得稅申報表時職工薪酬那欄怎么填寫?從哪里取數(shù)
納稅人在什么情況下可以免稅
老師,昨天申報的第三季度財務報表數(shù)據(jù)錯了,還能更改嗎?怎么更改,謝謝!
農(nóng)民專業(yè)合作社采用〈農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度〉報表,補繳去年企業(yè)所得稅匯算清繳會計分錄怎么做
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務,提供了30000元的服務,他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險一金,這個業(yè)務怎么做賬務處理?麻煩寫一下完整的分錄
老師:銀行存款余額為正,庫存現(xiàn)金科目沒啟用過,為什么到資產(chǎn)負債表這一步貨幣資金就為負數(shù)了?
老師好,請問殘疾人保障金現(xiàn)在申報的應該是2024年的對嗎?
所以我這個發(fā)生的網(wǎng)絡服務費,可以掛應付賬款對吧
你好,是的,可以做應付賬款
固定資產(chǎn)屬于貨物嗎,可以掛應付賬款不。
你好,是的,是可以的
供應商是指什么啊,單指提供商品的嗎?提供原材料,固定資產(chǎn),以及這些服務的算供應商嗎
你好是的,服務也算是供應商吧。