同學(xué)你好 這個(gè)是一個(gè)公司的可以用一個(gè)往來(lái)科目 如果不是就單獨(dú)設(shè)置一個(gè)
老師,就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應(yīng)商的,開的發(fā)票是開給代付公司的,而我們付款都是付給那個(gè)代付公司的,所以我們賬上就一直掛著這些往來(lái)款,代付公司又不會(huì)給我們還回來(lái)的,費(fèi)用是屬于我們公司的,像這種情況應(yīng)該怎么處理呢?這些往來(lái)款應(yīng)該怎么清呢?
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)別人掛靠我們公司簽的項(xiàng)目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬(wàn) 本次收款40萬(wàn) 我們給他們30萬(wàn) 收10萬(wàn)掛靠費(fèi)用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 開票 收款 還有給他們結(jié)算分別怎么做
老師,您好 ,我做賬有這樣一種情況。就是a公司一直和我們公司有往來(lái),可能好幾年都掛帳,并沒有結(jié)算。有的時(shí)候我們轉(zhuǎn)款過(guò)去給他們錢,有的時(shí)候a又轉(zhuǎn)款給我們公司。那么請(qǐng)問(wèn);我是不管是收錢還是付款都掛其他應(yīng)付款呢? 還是分開掛? 如果是分開掛,那和不分開掛有什么區(qū)別么?
您好,我問(wèn)一下,幾年前有有一個(gè)過(guò)50萬(wàn)的支出,對(duì)方一直沒有開發(fā)票給我們公司,現(xiàn)在對(duì)方公司已注銷,發(fā)票開不出來(lái)了,就一直掛在其他應(yīng)收款,有什么好的解決方式嗎?還是一直掛在其他應(yīng)收款上?
你好,我們公司總是有一些大額轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),我們又要轉(zhuǎn)回去這種情況,比如,甲下午轉(zhuǎn)給我們3000萬(wàn),我們收到轉(zhuǎn)賬的時(shí)候同一天又轉(zhuǎn)給他,每次收到這種大額轉(zhuǎn)賬,問(wèn)老師是什么,他都不說(shuō) ,我每次都掛賬其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)不會(huì)有什么報(bào)表上的風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算車間人工工時(shí),是從什么節(jié)點(diǎn)計(jì)算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個(gè)步驟確認(rèn)開始時(shí)間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個(gè)件,我們走維修是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師,交接時(shí)前任會(huì)計(jì)給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說(shuō)包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個(gè)總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個(gè)人借款,那么將來(lái)公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來(lái)公司就不用還錢了?
請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來(lái)的發(fā)票(管理費(fèi)和社保費(fèi))入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來(lái)給他換個(gè)件再重新發(fā)給他,這個(gè)我們跟他簽什么合同,我們?cè)趺唇o客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報(bào)關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無(wú)數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對(duì)后把和相對(duì)應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣