你好,他不會(huì)公示的,只不過(guò)是匯算清繳的時(shí)候它會(huì)提示你。
老師們好。請(qǐng)問(wèn)一下我們公司有一名員工去年出差回來(lái)報(bào)銷的時(shí)候有一張電子普票稅局說(shuō)是虛開發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)入賬了,請(qǐng)問(wèn)這種情況我們應(yīng)該怎樣向稅局證明我們不是主觀上接收該發(fā)票的那呢?這種情況下如何免除罰款或稅務(wù)上的處罰呢?
老師好!公司以前為了少交個(gè)稅,發(fā)工資都是分兩次發(fā)的,一部分按照正常工作,另一部分找發(fā)票報(bào)銷形式發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)部門會(huì)讓補(bǔ)稅還是罰款
你好老師,1.客戶在平臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品并匯款至平臺(tái)公戶,但是要求開具公司單位抬頭的增值稅專用發(fā)票,平臺(tái)要求我們合作公司給客戶開票,款項(xiàng)不打給我們公司。需要返款我們公司要在平臺(tái)再次購(gòu)買產(chǎn)品才能將客戶的款項(xiàng)以白條形式返到平臺(tái)的內(nèi)部賬戶上,不走公戶。這種情況屬于虛開增值稅發(fā)票嗎? 2.我們公司的行業(yè)屬于國(guó)家認(rèn)定的免稅行業(yè)按照稅法不能開具專用發(fā)票的,平臺(tái)強(qiáng)制開不開就罰款。
老師我們給客戶送了點(diǎn)貨,已經(jīng)開了發(fā)票,后期客戶用的過(guò)程中有點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題罰了我們500塊錢,我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理比較正規(guī),我直接給他公戶打款500元的罰款不行嗎,賬務(wù)和稅怎么處理
2、【資料】蘇鐵公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生業(yè)務(wù)如下(1)因少申報(bào)稅款,被稅務(wù)機(jī)關(guān)處以稅收滯納金3萬(wàn)元,罰款8萬(wàn)元(2)因違反環(huán)境保護(hù)法被環(huán)保局處以5萬(wàn)元行政罰款;(3)公司車輛因交通違規(guī)被處以交通罰款0.1萬(wàn)元;(4)因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題被工商管理部門罰沒(méi)商品一批產(chǎn)品生產(chǎn)成本6萬(wàn)元(5)因經(jīng)濟(jì)合同未履行,支付甲公司違約金12萬(wàn)元;(6)因購(gòu)買發(fā)票構(gòu)成虛開發(fā)票等偷稅行為,被稅務(wù)機(jī)關(guān)處以10萬(wàn)元罰款。【要求】(1)按要求寫出上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄(金額均以銀行存款支付(2)計(jì)算應(yīng)納稅所得額中可以扣除的賬載金額合計(jì)完整題目就是這樣,發(fā)的是完整的題目
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
提示啥呀,
銀行提示你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
你好,提示你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
嗯,明白了,就是現(xiàn)在我們有一個(gè)行政處罰不知道是哪個(gè)源頭平臺(tái)公示的,現(xiàn)在企查查給我們公示出來(lái)了。也問(wèn)了罰款部門了,他們沒(méi)有公示。
各部門的罰款知道嗎?
應(yīng)急管理局,他們給開了發(fā)票了,罰款人是法人也不是企業(yè),當(dāng)時(shí)也說(shuō)不公示不會(huì)影響我們的?
但是現(xiàn)在企查查上能看見。影響我們招標(biāo)了。
那當(dāng)時(shí)這個(gè)實(shí)際是罰的企業(yè)還是個(gè)人?
不清楚他們從哪個(gè)渠道知道。
是我們的法人
那你就可以問(wèn)一下企查查那邊。
好的老師
不用客氣,工作愉快。