增值稅普票 一般納稅人13% 沒(méi)有 不管多少都要交
一般納稅人銷(xiāo)售二手車(chē),進(jìn)項(xiàng)公司已抵扣?,F(xiàn)在委托二手車(chē)交易市場(chǎng)將車(chē)輛賣(mài)出,中介收取傭金方式,開(kāi)出二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,發(fā)票金額不含稅。問(wèn),這樣是否交易完成?一般納稅人還需要在自己的開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)出增值稅發(fā)票嗎?稅率多少?
您好,我想請(qǐng)教一下,我公司是一般納稅人。 我公司去年花兩萬(wàn)購(gòu)進(jìn)一輛二手車(chē),發(fā)票是在二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票。是二手車(chē)票,沒(méi)有抵扣過(guò)。當(dāng)時(shí)只申報(bào)了賣(mài)買(mǎi)合同的印花稅。 車(chē)輛折舊半年,今年又以一萬(wàn)的價(jià)格賣(mài)出,也是二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票。這種怎么做賬,申報(bào)納稅呢? 我看增值稅欄直接蹦出簡(jiǎn)易計(jì)稅3%內(nèi)欄,但是銷(xiāo)項(xiàng)稅是1萬(wàn)的0.4975%
公司轉(zhuǎn)賣(mài)車(chē),二手轉(zhuǎn)賣(mài)給股東,銷(xiāo)售發(fā)票,開(kāi)什么票,稅率是多少。進(jìn)項(xiàng)票是二手交易市場(chǎng)開(kāi)出來(lái)的,一手車(chē)主是個(gè)人,普通的發(fā)票,沒(méi)有增值稅抵扣?,F(xiàn)在凈殘值是50萬(wàn)。有沒(méi)有一種說(shuō)法,低于凈殘值的交易額不需要交增值稅。
公司轉(zhuǎn)讓二手車(chē),二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票上面沒(méi)有稅額要交增值稅嗎,如果要交的話交多少,公司8月開(kāi)票已交稅,電子稅務(wù)局有張二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,是轉(zhuǎn)讓同一輛車(chē),但是兩張發(fā)票金額不一樣,增值稅怎么處理申報(bào)呢
公司轉(zhuǎn)讓二手車(chē),二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票上面沒(méi)有稅額要交增值稅嗎,如果要交的話交多少,公司8月開(kāi)票已交稅,電子稅務(wù)局有張二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,是轉(zhuǎn)讓同一輛車(chē),但是兩張發(fā)票金額不一樣,增值稅怎么處理申報(bào)呢
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒(méi)有錢(qián)還吊車(chē)貸款,車(chē)子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤(rùn)好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊(cè)過(guò)的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問(wèn)題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問(wèn)題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開(kāi)發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開(kāi)了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開(kāi)發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫(xiě)?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買(mǎi)課時(shí)問(wèn)的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買(mǎi)了我看沒(méi)有講,怎么辦,給我打電話說(shuō)一下也行啊
老師想問(wèn)一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開(kāi)票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售產(chǎn)品稅率是多少
謝謝老師
不用客氣 工作愉快