小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)填寫如下: 一、紅沖 25 萬普票在 7 月份申報(bào)時(shí)的處理 在對(duì)應(yīng)所屬期 7 月份的增值稅申報(bào)表中,將紅沖的 25 萬普票金額填寫在 “貨物及勞務(wù)” 或 “服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)” 對(duì)應(yīng)的欄次中,以負(fù)數(shù)體現(xiàn)。通常是在申報(bào)表的相關(guān)銷售額欄次,如 “本期數(shù)” 欄次中填寫負(fù)數(shù)金額,以沖減當(dāng)期銷售額。 二、7 - 9 月開票情況申報(bào) 專票部分: 20 萬的專票需全額計(jì)稅。將 20 萬的金額填寫在增值稅申報(bào)表 “貨物及勞務(wù)” 或 “服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)” 對(duì)應(yīng)的 “本期數(shù)” 欄次中,同時(shí)按照適用征收率(通常為 3%)計(jì)算出的稅額填寫在相應(yīng)的稅額欄次。 普票部分: 20 萬的普票,如果季度銷售額(紅沖后的金額加上本季度新開發(fā)票金額)不超過 30 萬,且沒有其他應(yīng)稅行為,可享受小微企業(yè)免征增值稅政策。此時(shí),將 20 萬的金額填寫在申報(bào)表相應(yīng)欄次,但免征增值稅,稅額欄次為 0。 如果季度銷售額超過 30 萬,則按照適用征收率計(jì)算稅額,并將銷售額和稅額分別填寫在申報(bào)表相應(yīng)欄次。 例如,假設(shè)不考慮其他因素,紅沖 25 萬普票后,7 - 9 月專票 20 萬,普票 20 萬,合計(jì)銷售額為 15 萬(20 萬專票 %2B 20 萬普票 - 25 萬紅沖普票),未超過 30 萬,普票部分可享受免征政策,專票部分按規(guī)定計(jì)稅申報(bào)
哪位大神知道我公司7月份是一般納稅人,開了5萬元的專票,8月份轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,現(xiàn)在開普票的是8月份10萬,9月份10,共20萬的免稅額嗎?還是三季度免稅額30萬一7月份5萬元的專票額度=25萬元的免稅額度
老師,我公司7月是小規(guī)模納稅人,給客戶開了一張3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票,8月份我公司升級(jí)成為一般納稅人,紅沖了7月份開的3個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)填增值稅申報(bào)表怎么填呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,7月份開出去了一張6萬的增值稅電子普票,后來當(dāng)月7月份這張普票又退回來了,我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖減了,請(qǐng)問一下這種一正一負(fù)相抵的增值稅電子普票該怎么做賬務(wù)處理呀?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一月份開了有20萬的免稅普票,季度開票有60多萬,那20萬的免稅普票怎么填申報(bào)表啊
你好。老師。我是小規(guī)模納稅人。5月份開了25萬的普票。6月份開了16萬專票。那么7月我報(bào)稅的時(shí)候,是不是25萬的普票不交稅,16萬的專票要交增値稅和附加稅?
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財(cái)報(bào),之前會(huì)計(jì)像銀行提供的是虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表,我現(xiàn)在提供真實(shí)的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財(cái)務(wù)報(bào)表,如何在這個(gè)基礎(chǔ)上提供一個(gè)虛假的24年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
你好!我想問一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬美金,其中由于質(zhì)量問題要扣除1萬美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險(xiǎn)公司賠付了,5萬美金。 問題1,中信保賠付的錢需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報(bào)? 問題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補(bǔ)做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會(huì)出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
旅行社代訂住宿費(fèi)里面應(yīng)該包含住宿費(fèi),是專票,放到差旅住宿費(fèi)還是走服務(wù)費(fèi),
老師,中級(jí)財(cái)管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問里第一小問的答案是不是錯(cuò)了?
做內(nèi)帳,工資薪金需要計(jì)提嗎
你好,老師,國家規(guī)定哪條政策上面有不可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?
請(qǐng)問我們銷售貨物給對(duì)方開13%的專票,對(duì)方給我們提供服務(wù)開6%的服務(wù)專票,金額沖抵,我們?cè)撊绾螆?bào)價(jià)?
公司房租無票,怎樣才能稅前扣除
老師,206題是問資本化利息支出?怎么是費(fèi)用化呢?