分錄不變 就是計(jì)提工資的時(shí)候加上個(gè)稅的金額 或者是個(gè)稅交了計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

老師,公司負(fù)擔(dān)員工個(gè)稅款不扣員工的錢,怎么做分錄入賬?
老師你好員工個(gè)人社保公司承擔(dān),這個(gè)分錄怎么做,個(gè)人的部分公司承擔(dān),員工不再付這筆款了,員工也不扣工資
老師好,請(qǐng)問(wèn),員工承擔(dān)公司的部分社??铐?xiàng)怎么做會(huì)計(jì)分錄?拿深圳舉例子 : 一檔社保,員工個(gè)人承擔(dān)322.04,公司承擔(dān)720.92,現(xiàn)在要求員工個(gè)人承擔(dān)公司部分的300塊,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄。。
公司有2個(gè)員工的個(gè)稅由公司承擔(dān),其他員工個(gè)稅自行承擔(dān),這個(gè)怎么做賬呢?由公司承擔(dān)個(gè)稅的2個(gè)員工怎么做分錄啊?
員工個(gè)人所得稅不扣員工個(gè)人,而是直接由公司承擔(dān),怎么做會(huì)計(jì)分錄?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題


假如工資1萬(wàn),個(gè)稅300,實(shí)發(fā)1萬(wàn) 計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅300 應(yīng)付職工薪酬-工資 9700 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資10000 貸:銀行存款 10000 扣個(gè)稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 300 貸:銀行存款300 這樣對(duì)嗎,但是應(yīng)付職工薪酬余額不平了
同學(xué)你好 你計(jì)提工資應(yīng)該計(jì)提10000才對(duì) 借管理費(fèi)用10000 貸應(yīng)付職工薪酬10000 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款10000 借營(yíng)業(yè)外支出300 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅300 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅300 貸銀行存款
就是計(jì)提的時(shí)候沒(méi)有個(gè)稅嗎
個(gè)稅不需要單獨(dú)計(jì)提的