那個(gè)只能在當(dāng)年扣除,不能在今年
執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在遇到價(jià)值500萬(wàn)以下可當(dāng)年度全額一次性扣除折扣的情況。這個(gè)賬務(wù)處理和納稅申報(bào)如何弄? 因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以按月正常計(jì)提折舊,在所得稅申報(bào)是填寫一次性扣除,并且以后年度納稅調(diào)整,賬務(wù)上通過(guò)遞延所得稅體現(xiàn)。但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行歷史成本法,是應(yīng)該在一次性扣除時(shí)就全部做到費(fèi)用里嗎?這樣離去嗎,就是已經(jīng)去除這筆固定資產(chǎn)后的金額了,那所得稅納稅申報(bào)時(shí)又怎么填寫呢?望指教,謝謝
執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在遇到價(jià)值500萬(wàn)以下可當(dāng)年度全額一次性扣除折扣的情況。這個(gè)賬務(wù)處理和納稅申報(bào)如何弄? 因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以按月正常計(jì)提折舊,在所得稅申報(bào)是填寫一次性扣除,并且以后年度納稅調(diào)整,賬務(wù)上通過(guò)遞延所得稅體現(xiàn)。但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行歷史成本法,是應(yīng)該在一次性扣除時(shí)就全部做到費(fèi)用里嗎?這樣做賬對(duì)嗎?另外就是利潤(rùn)表等于已經(jīng)去除這筆固定資產(chǎn)全額折舊后的金額了,那所得稅納稅申報(bào)時(shí)又怎么填寫呢?望指教,謝謝
老師 我想請(qǐng)問(wèn)一下 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 自查并補(bǔ)申報(bào)以前年度的收入 賬務(wù)上直接按照未來(lái)適用法計(jì)入當(dāng)期的收入和費(fèi)用 科目是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 請(qǐng)問(wèn)該部分是否可以再企業(yè)所得稅稅前扣除
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則,新收入準(zhǔn)則和適用已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則,新收入準(zhǔn)則,什么意思,正常選擇那個(gè),現(xiàn)在報(bào)年報(bào),跟季度要報(bào)現(xiàn)金流量表嗎?因?yàn)殡娮佣悇?wù)局系統(tǒng)未跳出現(xiàn)金流量表,所以咨詢一下,我之前是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,因?yàn)闆](méi)有專項(xiàng)儲(chǔ)備只能改成企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。謝謝,小企業(yè)準(zhǔn)則可以轉(zhuǎn)成企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?
老師想問(wèn)一下執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則當(dāng)年收到以前年度跨年物業(yè)費(fèi)和采暖費(fèi)發(fā)票金額較大,可以入當(dāng)年企業(yè)所得稅正??鄢菃幔?/p>
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師的意思是企業(yè)所得稅稅還是要調(diào)增是嗎
是的,做為今年的費(fèi)用就要調(diào)增
那豈不是我們的發(fā)票不是浪費(fèi)了嗎老師
有好的處理辦法
那么調(diào)整當(dāng)年的報(bào)表,重新申報(bào)匯算