您好,不是的,分錄是一樣的,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 區(qū)別是普通在季度不滿(mǎn)30萬(wàn)收入時(shí)免稅 (專(zhuān)票是沒(méi)有免的) 小規(guī)模增值稅只有3個(gè)科目,通常涉及3個(gè)會(huì)計(jì)科目:“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代交增值稅”。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
單位是一般納稅人,開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的普票,會(huì)計(jì)分錄借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這樣對(duì)嗎?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模先開(kāi)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款**單位:貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。后期收到款的會(huì)計(jì)分錄,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款**單位。一般納稅人先開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)收賬款**單位,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅),一般納稅人請(qǐng)問(wèn)后期收到款的會(huì)計(jì)分錄是?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開(kāi)的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會(huì)計(jì)分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)出的會(huì)計(jì)分錄是,借:銀行存款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢?
老師就是小規(guī)模納稅人開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)票做賬的分錄是這樣寫(xiě)的嗎?借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,,老師是這樣嗎,普票和專(zhuān)票都是這個(gè)分錄
老師,小規(guī)模納稅人, 開(kāi)具普通發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是不是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 在開(kāi)具專(zhuān)票的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄為 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 這樣做對(duì)嗎,謝謝老師!
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬(wàn)元,是購(gòu)買(mǎi)三輪車(chē)的 但是錢(qián)已經(jīng)付了,不是庫(kù)存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類(lèi)編碼進(jìn)銷(xiāo)不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷(xiāo)售,合作社名下沒(méi)有固定資產(chǎn),成員也沒(méi)有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒(méi)有固定資產(chǎn),股金也沒(méi)有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說(shuō)法?合作社注銷(xiāo)時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類(lèi)的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
那這樣在申報(bào)稅款的時(shí)候,就沒(méi)法區(qū)分出來(lái)了,還得手工重新分別計(jì)算
您好,電子稅務(wù)局導(dǎo)出開(kāi)票明細(xì)就能看出來(lái),我們?cè)谡镆部梢詫?xiě)的
摘要里怎么寫(xiě)
您好,就是摘要最后寫(xiě)上? 專(zhuān)票? 普票