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老師您好,我新接的一個個體工商戶,以前的會計在今年1至2季度做賬時,沒有入庫存,只在季度末做記賬憑證如下:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 后期也沒有紅沖,更沒有庫存發(fā)票。 我咨詢法人了,可以從上游公司取得成本發(fā)票 我取得發(fā)票后,(應(yīng)該在4季度)以前會計的做賬分錄我直接紅沖后,按正常記賬,入庫存,最后接轉(zhuǎn)成本可以嗎?

2024-10-10 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-10 17:21

可以在取得發(fā)票后進(jìn)行紅沖調(diào)整并按正常流程記賬 紅沖原分錄并重新記賬 紅沖以前的暫估分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 — 暫估應(yīng)付款(紅字) 取得發(fā)票后按正常流程記賬: (1)確認(rèn)庫存商品: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(如果是一般納稅人且取得專票) 貸:應(yīng)付賬款等 (2)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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可以在取得發(fā)票后進(jìn)行紅沖調(diào)整并按正常流程記賬 紅沖原分錄并重新記賬 紅沖以前的暫估分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 — 暫估應(yīng)付款(紅字) 取得發(fā)票后按正常流程記賬: (1)確認(rèn)庫存商品: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(如果是一般納稅人且取得專票) 貸:應(yīng)付賬款等 (2)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2024-10-10
同學(xué)你好 這個可以的 直接沖暫估的就可以
2022-12-13
你好!這個應(yīng)該是其他應(yīng)付款才合適啊。相當(dāng)于老板代付
2023-03-14
這樣做可行,年前暫估入賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,年后取得發(fā)票紅沖暫估再按發(fā)票入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,能保證賬務(wù)準(zhǔn)確。但要注意發(fā)票與暫估匹配、稅務(wù)處理及清晰記錄賬務(wù)。
2025-03-26
您好,對的,這個最后可以從工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這個能
2025-04-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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