你好,你這個計(jì)入其他應(yīng)收款科目。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),可以調(diào)整到應(yīng)付賬款嗎?企業(yè)不設(shè)置預(yù)收賬款科目。如果可以調(diào)整,需要做賬還是直接修改報(bào)表即可。
老師,我公司現(xiàn)在在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,發(fā)現(xiàn)以前會計(jì)做的賬公帳收到了幾十萬,沒有開發(fā)票,一直掛在應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),公帳支付了幾十萬,沒有收到發(fā)票,一直掛在應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),這個要怎么調(diào)整?
老師,賬套里沒有使用預(yù)收和預(yù)付科目,應(yīng)收賬款明細(xì)賬有貸方數(shù),我填資產(chǎn)負(fù)債表時,將這明顯科目的貸方合計(jì)數(shù)填到預(yù)收里,借方合計(jì)數(shù)填到應(yīng)收賬款里,對嗎,應(yīng)付賬款的借方填預(yù)付里,應(yīng)付貸方填到應(yīng)付賬款里,對嗎
老師 小企業(yè)沒有設(shè)置預(yù)收賬款和預(yù)付賬款 在編寫資產(chǎn)負(fù)債表時可以把應(yīng)付賬款的借方余額直接填在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)填列嗎
支付購固定資產(chǎn)的款項(xiàng),掛賬應(yīng)付賬款,一直是負(fù)數(shù),對方一直沒開發(fā)票,可以調(diào)整到應(yīng)收賬款嗎?沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項(xiàng)目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計(jì)分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時該怎么賬務(wù)處理