借銀行存款、貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 借銀行存款、貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,借稅金及附加負(fù)數(shù)。
請(qǐng)問,收到以前年度退回的增值稅和附加稅,怎么做分錄呢,
老師,做完匯算收到稅局退回的增值稅和附加稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄,
老師你好,我們公司3月報(bào)的增值稅和附加稅費(fèi),當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來(lái)了,上個(gè)月我計(jì)提了附加稅,那4月退回來(lái)了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會(huì)計(jì)分錄呢?
請(qǐng)問老師,收到國(guó)稅退回的增值稅和附加稅分錄怎么做
我們收到稅局退回來(lái)多交增值稅,附加稅,請(qǐng)問怎么做分錄?
老師 代理記賬合同總額5000,預(yù)付了50%,分錄:預(yù)付-某單位2500,貸銀存2500,當(dāng)月收到代理記賬公司50%的發(fā)票,怎么轉(zhuǎn)到費(fèi)用呢
老師,應(yīng)收和應(yīng)付之前都沒有按項(xiàng)目輔助核算,現(xiàn)在要按項(xiàng)目輔助核算,這個(gè)要怎么辦呢?收入和成本也是,之前也沒有按項(xiàng)目核算,現(xiàn)在也要按項(xiàng)目核算,要怎么銜接呢,謝謝老師
甲公司2x19年4月1日自二級(jí)股票市場(chǎng)購(gòu)得乙公司40%的股份,價(jià)款為800萬(wàn)元,并支付相關(guān)稅費(fèi)10萬(wàn)元,能夠?qū)σ夜镜慕?jīng)營(yíng)決策施加重大影響,當(dāng)日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為1500萬(wàn)元。5月15日乙公司宣告現(xiàn)金股利50萬(wàn)元,6月5日實(shí)際發(fā)放。乙公司全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)200萬(wàn)元,假定利潤(rùn)在各月間均衡分布。2×19年末乙公司因持有的其他債權(quán)投資增值造成其他綜合收益增加60萬(wàn)元。2×20年1月1日甲公司賣掉了所持乙公司的3/4,售價(jià)為900萬(wàn)元,剩余股份不再具有重大影響,甲公司將其分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),當(dāng)日剩余股份的公允價(jià)值為300萬(wàn)元。甲公司下列會(huì)計(jì)處理正確的有()。口A2×19年末長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面余額為874萬(wàn)元82×20年1月1日確認(rèn)的投資收益為350萬(wàn)元2×20年1月1日剩余10%對(duì)乙公司投資應(yīng)作為口~髮然收益工具投資按蹲,人賬價(jià)值321日5
小規(guī)模租入一臺(tái)鉆機(jī)怎么做賬,租賃半年
一般情況下合同是多少就要開多少票嗎?,比如公期三個(gè)月合同35萬(wàn)
老師您好 咱們有個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 以前是股東人民幣投資 現(xiàn)在股東從外蒙進(jìn)蒙古包 作為投資 這樣可以互相轉(zhuǎn)換物資投資可以是嗎 要是可以需要辦什么手續(xù)
老師,我的個(gè)稅申報(bào)超過(guò)第一檔,到了第二檔,個(gè)稅是分段計(jì)算還是全部按第二檔算呢?
小微企業(yè)認(rèn)定跟收入沒有關(guān)系吧
老師請(qǐng)問納稅人資格認(rèn)定表(小規(guī)模的 在哪里找?)
你好,老師,我們帳上的這個(gè)土地出讓金具體能涉及到什么業(yè)務(wù)?都該怎么去做賬?
賬上未交稅款余額為零
退回后賬上不是有余額了
你好,什么原因退回的?
去年的稅不需要繳納的我繳納了,需要退回
那不對(duì),你多交了應(yīng)該借方有余額吧,你怎么做平的?你是降低了銷售額嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)異地項(xiàng)目預(yù)繳了增值稅,后來(lái)稅局說(shuō)我們交錯(cuò)了,要在注冊(cè)地繳納,于是現(xiàn)在補(bǔ)繳在注冊(cè)地,之前預(yù)繳的全部退回來(lái)
補(bǔ)繳的會(huì)計(jì)分錄以及退回的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做了
借銀行存款、 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
確認(rèn)收入是這一個(gè),然后你們單位異地預(yù)繳的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款,沒有余額了。你在企業(yè)所在地又交了一次借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款, 然后退回來(lái)的時(shí)候,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,正好沒有余額了。
就是我補(bǔ)繳的時(shí)候借應(yīng)交,貸銀行存款,退回來(lái)就是借銀行存款,貸預(yù)繳?附加稅也是這樣的嗎
你好對(duì)的 是這么做的
這是去年的異地項(xiàng)目,也是去年預(yù)繳的,那么還需要怎么更改呢
附加稅計(jì)提了嗎?附加稅計(jì)提的話需要紅蟲,我其他的不變
提了的,去年計(jì)提并繳了的怎么紅沖呢
借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,帶營(yíng)業(yè)外收入或者是利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
老師,我還是不懂,你的意思是去年的預(yù)繳附加稅需要紅沖,借:稅金及附加,貸:附加稅嗎,那預(yù)繳的增值稅呢
你好,洪沖, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅呀: 第一個(gè)是收到的附加稅。 第二個(gè)那你之前多計(jì)提了附加稅,是不是現(xiàn)在需要紅沖?跨年了,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),或者是相當(dāng)于是你多交了之前稅金及附加已經(jīng)抵扣了所得稅,那你做營(yíng)業(yè)外收入這樣的話,就是少抵扣所得稅。
老師, 我去年計(jì)提的城建稅,借;稅金及附加。貸:城建稅。現(xiàn)在錯(cuò)繳了,我做借:城建稅,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),補(bǔ)繳的時(shí)候,計(jì)提借:稅金及附加,貸,城建稅,繳納時(shí)借:城建稅,貸:銀行存款對(duì)嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。
如果是今年一月的附加稅計(jì)提錯(cuò)了并繳了,當(dāng)時(shí)是借:稅金及附加,貸:附加稅,借:附加稅,貸:銀行存款,月底結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn),貸:稅金及附加,我現(xiàn)在要怎么改呢
借銀行存款 dai應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借稅金及附加負(fù)數(shù)。