借銀行存款、貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 借銀行存款、貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,借稅金及附加負(fù)數(shù)。

請問,收到以前年度退回的增值稅和附加稅,怎么做分錄呢,
老師,做完匯算收到稅局退回的增值稅和附加稅,怎么做會計分錄,
老師你好,我們公司3月報的增值稅和附加稅費(fèi),當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來了,上個月我計提了附加稅,那4月退回來了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會計分錄呢?
請問老師,收到國稅退回的增值稅和附加稅分錄怎么做
我們收到稅局退回來多交增值稅,附加稅,請問怎么做分錄?
原先收到采購發(fā)票未付款,掛的供應(yīng)商的名字,應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,現(xiàn)在結(jié)款,把錢都打給采購了,采購給他們,做賬的時候能否,借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)收款-采購
補(bǔ)交2023年企業(yè)所得稅稅款98189.69元+滯納金21503.54元,應(yīng)該怎么做分錄?
老師,個人房東給公司租房,個人房東給公司開房租費(fèi)發(fā)票,稅率也是1%嗎
公司開13個點(diǎn)的發(fā)票需要預(yù)交稅費(fèi)嗎
老師種豬生產(chǎn)育肥豬,種豬長大以前的期間費(fèi)用是生產(chǎn)成本,長大后轉(zhuǎn)入生產(chǎn)性生物資產(chǎn),懷孕期間的飼料費(fèi)用是不是計入生產(chǎn)成本,待生出小豬仔后轉(zhuǎn)入消耗性生物資產(chǎn)
應(yīng)付賬款借方余額重分類到預(yù)付賬款,未分配利潤是不是要調(diào)增?比如預(yù)付100,應(yīng)付借方100,重分類后預(yù)付余額200,未分配利潤200是這樣嗎
去KTV唱歌開的發(fā)票是餐飲服務(wù)的發(fā)票,發(fā)票開具正確嗎?KTV提供包廂和酒水,收取的費(fèi)用怎么開發(fā)票?
老師,個體戶查賬征收,但是未開票,能不能零申報?
請問老師,生產(chǎn)車間領(lǐng)用的六角套筒、扳手等小工具是計入生產(chǎn)成本還是制造費(fèi)用?明細(xì)科目設(shè)什么?
對方公司幫分公司代支付費(fèi)用,對方需要什么協(xié)議?
賬上未交稅款余額為零
退回后賬上不是有余額了
你好,什么原因退回的?
去年的稅不需要繳納的我繳納了,需要退回
那不對,你多交了應(yīng)該借方有余額吧,你怎么做平的?你是降低了銷售額嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時異地項目預(yù)繳了增值稅,后來稅局說我們交錯了,要在注冊地繳納,于是現(xiàn)在補(bǔ)繳在注冊地,之前預(yù)繳的全部退回來
補(bǔ)繳的會計分錄以及退回的會計分錄應(yīng)該怎么做了
借銀行存款、 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
確認(rèn)收入是這一個,然后你們單位異地預(yù)繳的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款,沒有余額了。你在企業(yè)所在地又交了一次借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款, 然后退回來的時候,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,正好沒有余額了。
就是我補(bǔ)繳的時候借應(yīng)交,貸銀行存款,退回來就是借銀行存款,貸預(yù)繳?附加稅也是這樣的嗎
你好對的 是這么做的
這是去年的異地項目,也是去年預(yù)繳的,那么還需要怎么更改呢
附加稅計提了嗎?附加稅計提的話需要紅蟲,我其他的不變
提了的,去年計提并繳了的怎么紅沖呢
借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,帶營業(yè)外收入或者是利潤分配,未分配利潤。
老師,我還是不懂,你的意思是去年的預(yù)繳附加稅需要紅沖,借:稅金及附加,貸:附加稅嗎,那預(yù)繳的增值稅呢
你好,洪沖, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅呀: 第一個是收到的附加稅。 第二個那你之前多計提了附加稅,是不是現(xiàn)在需要紅沖?跨年了,用利潤分配未分配利潤,或者是相當(dāng)于是你多交了之前稅金及附加已經(jīng)抵扣了所得稅,那你做營業(yè)外收入這樣的話,就是少抵扣所得稅。
老師, 我去年計提的城建稅,借;稅金及附加。貸:城建稅。現(xiàn)在錯繳了,我做借:城建稅,貸:利潤分配-未分配利潤,補(bǔ)繳的時候,計提借:稅金及附加,貸,城建稅,繳納時借:城建稅,貸:銀行存款對嗎
是的,對的,是這么做的。
如果是今年一月的附加稅計提錯了并繳了,當(dāng)時是借:稅金及附加,貸:附加稅,借:附加稅,貸:銀行存款,月底結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤,貸:稅金及附加,我現(xiàn)在要怎么改呢
借銀行存款 dai應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借稅金及附加負(fù)數(shù)。