你好,借,財務(wù)費(fèi)用利息收入。貸,財務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù)一正,負(fù)數(shù)一負(fù)數(shù)沒有變化。
請問老師,銀行利息收入,用財務(wù)軟件做,分錄:借:銀行存款33,貸:財務(wù)費(fèi)用-利息收入33 結(jié)轉(zhuǎn):借:財務(wù)費(fèi)用-利息收入33 貸:本年利潤 借:本年利潤 33 貸:本年利潤-未分配利潤33對嗎?老師
利息結(jié)息。當(dāng)時入賬錯誤了:借 銀存 貸:財務(wù)費(fèi)用-利息收入 應(yīng)該是借:銀存 1.24 借:-1.24 我現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)呢?
請問老師,我有一筆利息收入做錯了,但是跨年了,當(dāng)時的錯誤分錄是 借:銀行存款 10 貸:財務(wù)費(fèi)用--手續(xù)費(fèi) 10元,但是正確的應(yīng)該是 借:銀行存款 10 借:財務(wù)費(fèi)用--利息收入 -10,今年我怎么把這個賬務(wù)調(diào)整好呢,因?yàn)槲覀兪窍到y(tǒng)出的報表,錯誤分錄導(dǎo)致這個貸方的費(fèi)用帶不出來,請問怎么調(diào)整,分錄怎么寫?
今年做賬發(fā)現(xiàn)去年有筆銀行利息收入寫反了。 寫錯為 借:利息收入 貸:銀行存款 (負(fù)數(shù)) 請問現(xiàn)在怎么調(diào)整?
你好!去年有一分錄做錯了,錯誤分錄:借:財務(wù)費(fèi)用 /利息貸:銀行存款,對的分錄:借:其他應(yīng)收款/某人 貸銀行存款 今年我需要更正做什么樣的會計分錄?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計提折舊是從哪個月算起
老師,申報個稅了,工資沒發(fā)怎么做會計憑證,然后第二個月發(fā)放又怎么做憑證呢
請問下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級實(shí)物中級模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會計處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,有一個小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來,不想退怎么辦
負(fù)數(shù)一正是什么意思?。繘]明白
就是一正數(shù)一負(fù)數(shù),沒有區(qū)別
借,財務(wù)費(fèi)用利息收入 借財務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù)
那去年那月的財務(wù)報表也出錯了,需要更正嗎?
你好,利潤表有影響嗎?如果有的話,反結(jié)賬修改吧。