同學(xué)你好 沒有余額了就不用處理
老師我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題‘就是有關(guān)于養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn)的問題,這個(gè)當(dāng)時(shí)有憑證制單制錯(cuò)了,應(yīng)該其他應(yīng)付款,就是保險(xiǎn)的應(yīng)該余額為0才對(duì)呢,就是計(jì)提的時(shí)候計(jì)提少了,2019年度的賬呢,我現(xiàn)在2020年調(diào)賬怎么處理呢
資產(chǎn)負(fù)債表的往來款,其他應(yīng)收款,期初有余額,期末沒有余額,記賬憑證記載是沖銷往來了,但不是用貨幣資金沖銷的。請(qǐng)問要在現(xiàn)金流量表里提現(xiàn)嗎?具體怎么編制?
老師好,之前會(huì)計(jì)少記個(gè)人社保,這個(gè)月發(fā)工資扣社保下來沖其他應(yīng)收,它賬面上是平的,沒有余額,這我要怎么處理呢?
可以幫我看看憑證的分錄這樣計(jì)提和收付款有沒有問題?單看某個(gè)公司的其他應(yīng)付和其他應(yīng)收的科目余額沒有沖平,其中的費(fèi)用差額我改怎么處理呢?謝謝老師
從代理記賬公司拿回來的賬,在2021年1月在其他應(yīng)付款下有公積金貸方余額,當(dāng)時(shí)用現(xiàn)金付的,現(xiàn)在沒有了繳款憑證,這筆賬怎么能平掉?
年收入有250萬年,怎樣的發(fā)放方式使稅負(fù)率降到最低
老師你好!看年度交多少稅費(fèi),看報(bào)表第幾欄次,異地預(yù)繳抵扣在幾欄次可以看完整抵扣情況
公司買的車賣了16萬,交增值稅嗎
銷戶的時(shí)候其他應(yīng)付款怎么平賬
你好 這個(gè)付現(xiàn)成本為什么不扣掉25%的稅?
老師,求單價(jià)有個(gè)公式是單位成本加單位利潤除以1-消費(fèi)稅率嗎?是這樣來嗎?
老師,經(jīng)營主體在電子稅務(wù)局里邊哪里修改
老師,您好,物權(quán)的義務(wù)主體是不特定的,這句話是什么意思?
在產(chǎn)品是哪個(gè)會(huì)計(jì)科目體現(xiàn)?
包材入哪個(gè)科目老師?
老師,是這樣的,你不是讓我調(diào)過來嗎?原來認(rèn)繳注冊(cè)的時(shí)候會(huì)計(jì)做的是借:其他應(yīng)收賬款、貸:實(shí)收資本,但是這些年,她把其他應(yīng)收余額沖沒了,現(xiàn)在再調(diào)回去,其他應(yīng)收就有余額了,這個(gè)余額怎么處理以后
同學(xué)你好 這個(gè)不是沖抵了嗎
其他應(yīng)收早就沒有余額了,現(xiàn)在再?zèng)_回去,實(shí)收資本是沒有余額了,但是其他應(yīng)收就有余額了啊
你都轉(zhuǎn)實(shí)收資本了那你就不用沖了
但是我如果改實(shí)繳出資怎么做賬再
改的話就是上面你說的分錄 借實(shí)收資本 貸其他應(yīng)付款
其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付,余額一直掛著
同學(xué)你好 是的 會(huì)有余額
應(yīng)收還是應(yīng)付
其他應(yīng)付款貸方哦
但是注冊(cè)時(shí)會(huì)計(jì)借方是其他應(yīng)收
那就是貸方其他應(yīng)收款
我就是說沖完后貸方這個(gè)其他應(yīng)收賬款的余額怎么處理
超出三年的轉(zhuǎn)營業(yè)外
轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不是要交所得稅嗎
是的 只能這樣處理的哦
100萬得交多少所得稅,這樣做對(duì)嗎?
小微企業(yè)的話交百分之五的