同學(xué)你好!你看的余額是9月底的嗎。如果是的話 【未交增值稅 】這個會計科目,在10月申報完后,補一個分錄進去,也許就平了, 另外,除了上述這個, 如果應(yīng)交增值稅還有余額時,你用稅局的報表,核對一下,看看差在哪里了, 光看賬上余額,沒法判斷原因,
剛接的賬,之前的會計交納增值稅,做:借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款,而沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,因此,未交增值稅只有借方余額增加,沒有貸方余額,這個我現(xiàn)在怎么調(diào)?
老師,應(yīng)交稅費—未交增值稅期末貸方有余額-0.02,怎么調(diào)賬
老師,請問下應(yīng)交增值稅無余額,但是未交增值稅科目借方有余額,這是怎么回事
你好老師,請問我們之前會計月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,但是銷項和進項一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷項稅貸方余額524642.35,進項稅額借方509570.94,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26,但我們實際應(yīng)交的增值稅還有5139.41,請問這個我要怎么調(diào)平呢?
老師,剛接別人的賬,發(fā)現(xiàn)她應(yīng)交增值稅貸方有余額, 未交增值稅也有余額,但事實上稅都交了,怎么回事,我應(yīng)該怎么調(diào)賬
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
怎么看稅局的報表
稅局的增值稅申報上, 每月 1)進項稅? 要=財務(wù)賬上 進項稅 2)銷項稅? 要=財務(wù)賬上 銷項稅 3)已交稅金? 要=財務(wù)賬上? ?上月?未交增值稅 就這樣一個個月核對下來,看看,差在哪里了
小規(guī)模納稅人
好的,明白了 那進項稅,都不用核對了 把銷項 和? 每月該交的 稅? ?核對一下 還有 免稅的部分,也核對一下,
好的,如果是賬錯怎么調(diào)整?我之前看過是沒有欠稅的,除了上個季度待繳的數(shù)額
同學(xué)你好,如果 可能是 因為免稅了,那么 把 余額調(diào)整到 營業(yè)外收入 里了。 如果是因為做錯賬了,那么,紅沖發(fā)票或者 對沖賬務(wù)? 等等 反正,先查原因,再決定 怎么調(diào)賬。
還有就是,我們小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,還是說不需要結(jié)轉(zhuǎn)?
正常來說,不需要,不用那么復(fù)雜的入賬。 1)就每月發(fā)生銷售時 借:應(yīng)收賬款 貸:銷項稅 2)次月如果涉及交稅時。 借:未交增值稅 貸:銀行存款 3)兩個月把賬平了就行,不用專門月底是結(jié)轉(zhuǎn), 到了12月底時,最多有一筆 銷項稅 余額
謝謝老師!
不客氣,同學(xué),工作辛苦了