同學(xué)你好!你看的余額是9月底的嗎。如果是的話 【未交增值稅 】這個(gè)會(huì)計(jì)科目,在10月申報(bào)完后,補(bǔ)一個(gè)分錄進(jìn)去,也許就平了, 另外,除了上述這個(gè), 如果應(yīng)交增值稅還有余額時(shí),你用稅局的報(bào)表,核對(duì)一下,看看差在哪里了, 光看賬上余額,沒(méi)法判斷原因,

剛接的賬,之前的會(huì)計(jì)交納增值稅,做:借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款,而沒(méi)有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,因此,未交增值稅只有借方余額增加,沒(méi)有貸方余額,這個(gè)我現(xiàn)在怎么調(diào)?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅期末貸方有余額-0.02,怎么調(diào)賬
老師,請(qǐng)問(wèn)下應(yīng)交增值稅無(wú)余額,但是未交增值稅科目借方有余額,這是怎么回事
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們之前會(huì)計(jì)月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,但是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷項(xiàng)稅貸方余額524642.35,進(jìn)項(xiàng)稅額借方509570.94,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26,但我們實(shí)際應(yīng)交的增值稅還有5139.41,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么調(diào)平呢?
老師,剛接別人的賬,發(fā)現(xiàn)她應(yīng)交增值稅貸方有余額, 未交增值稅也有余額,但事實(shí)上稅都交了,怎么回事,我應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系是什么樣的呢
公司的辦公費(fèi),餐飲費(fèi),油費(fèi),廣告費(fèi),煙酒費(fèi),水電費(fèi),繳納印花稅?
老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到政府的士地出讓金返還款怎么作賬務(wù)處理?請(qǐng)寫個(gè)明細(xì)分錄!
個(gè)體戶核定征收和查賬征收的區(qū)別
電子稅務(wù)局上公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以自己撤消此職位嗎?
盈利或虧損是看哪個(gè)報(bào)表呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)單位給部分員工交的安全責(zé)任險(xiǎn)需要代扣個(gè)稅嗎?
米線批發(fā)用哪個(gè)科目合適
咨詢大家一個(gè)小技巧,PDF版文件,怎么把簽字覆蓋在上面,用于應(yīng)急處理。
老半路建賬的個(gè)體戶,想用現(xiàn)金做點(diǎn)底,怎么寫分錄


怎么看稅局的報(bào)表
稅局的增值稅申報(bào)上, 每月 1)進(jìn)項(xiàng)稅? 要=財(cái)務(wù)賬上 進(jìn)項(xiàng)稅 2)銷項(xiàng)稅? 要=財(cái)務(wù)賬上 銷項(xiàng)稅 3)已交稅金? 要=財(cái)務(wù)賬上? ?上月?未交增值稅 就這樣一個(gè)個(gè)月核對(duì)下來(lái),看看,差在哪里了
小規(guī)模納稅人
好的,明白了 那進(jìn)項(xiàng)稅,都不用核對(duì)了 把銷項(xiàng) 和? 每月該交的 稅? ?核對(duì)一下 還有 免稅的部分,也核對(duì)一下,
好的,如果是賬錯(cuò)怎么調(diào)整?我之前看過(guò)是沒(méi)有欠稅的,除了上個(gè)季度待繳的數(shù)額
同學(xué)你好,如果 可能是 因?yàn)槊舛惲?,那? 把 余額調(diào)整到 營(yíng)業(yè)外收入 里了。 如果是因?yàn)樽鲥e(cuò)賬了,那么,紅沖發(fā)票或者 對(duì)沖賬務(wù)? 等等 反正,先查原因,再?zèng)Q定 怎么調(diào)賬。
還有就是,我們小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,還是說(shuō)不需要結(jié)轉(zhuǎn)?
正常來(lái)說(shuō),不需要,不用那么復(fù)雜的入賬。 1)就每月發(fā)生銷售時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:銷項(xiàng)稅 2)次月如果涉及交稅時(shí)。 借:未交增值稅 貸:銀行存款 3)兩個(gè)月把賬平了就行,不用專門月底是結(jié)轉(zhuǎn), 到了12月底時(shí),最多有一筆 銷項(xiàng)稅 余額
謝謝老師!
不客氣,同學(xué),工作辛苦了