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老師,剛接別人的賬,發(fā)現(xiàn)她應交增值稅貸方有余額, 未交增值稅也有余額,但事實上稅都交了,怎么回事,我應該怎么調(diào)賬

2024-10-09 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-09 14:56

同學你好!你看的余額是9月底的嗎。如果是的話 【未交增值稅 】這個會計科目,在10月申報完后,補一個分錄進去,也許就平了, 另外,除了上述這個, 如果應交增值稅還有余額時,你用稅局的報表,核對一下,看看差在哪里了, 光看賬上余額,沒法判斷原因,

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快賬用戶5984 追問 2024-10-09 14:58

怎么看稅局的報表

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齊紅老師 解答 2024-10-09 15:01

稅局的增值稅申報上, 每月 1)進項稅? 要=財務賬上 進項稅 2)銷項稅? 要=財務賬上 銷項稅 3)已交稅金? 要=財務賬上? ?上月?未交增值稅 就這樣一個個月核對下來,看看,差在哪里了

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快賬用戶5984 追問 2024-10-09 15:02

小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2024-10-09 15:05

好的,明白了 那進項稅,都不用核對了 把銷項 和? 每月該交的 稅? ?核對一下 還有 免稅的部分,也核對一下,

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快賬用戶5984 追問 2024-10-09 15:08

好的,如果是賬錯怎么調(diào)整?我之前看過是沒有欠稅的,除了上個季度待繳的數(shù)額

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齊紅老師 解答 2024-10-09 15:10

同學你好,如果 可能是 因為免稅了,那么 把 余額調(diào)整到 營業(yè)外收入 里了。 如果是因為做錯賬了,那么,紅沖發(fā)票或者 對沖賬務? 等等 反正,先查原因,再決定 怎么調(diào)賬。

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快賬用戶5984 追問 2024-10-09 15:10

還有就是,我們小規(guī)模納稅人應交增值稅需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,還是說不需要結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2024-10-09 15:16

正常來說,不需要,不用那么復雜的入賬。 1)就每月發(fā)生銷售時 借:應收賬款 貸:銷項稅 2)次月如果涉及交稅時。 借:未交增值稅 貸:銀行存款 3)兩個月把賬平了就行,不用專門月底是結(jié)轉(zhuǎn), 到了12月底時,最多有一筆 銷項稅 余額

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快賬用戶5984 追問 2024-10-09 15:25

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-10-09 15:25

不客氣,同學,工作辛苦了

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同學你好!你看的余額是9月底的嗎。如果是的話 【未交增值稅 】這個會計科目,在10月申報完后,補一個分錄進去,也許就平了, 另外,除了上述這個, 如果應交增值稅還有余額時,你用稅局的報表,核對一下,看看差在哪里了, 光看賬上余額,沒法判斷原因,
2024-10-09
同學你好,應該是有的增值稅進項發(fā)票沒有勾選抵扣,但是已經(jīng)記賬做進項稅額了。
2024-02-29
您好,把應交增值稅進、銷項的稅都轉(zhuǎn)到未交增值稅里
2022-03-07
借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-01-14
你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末借方有余額特別大是正常的,應交稅費-未交增值稅借方余額也特別大不正常,每個月要繳交,借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,所以這個科目應該是上個月未交的金額,
2020-08-20
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