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老師您好,我9月份開了一張專票,我已經(jīng)做了賬,報了稅。今天發(fā)現(xiàn)開錯名稱了,剛開了張紅字發(fā)票沖了,賬應(yīng)該怎么做?

2024-10-09 12:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-09 12:21

同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖

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同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖
2024-10-09
同學(xué)您好: 在10月時候可以將9月做的那筆分錄紅沖,并將對應(yīng)的紅票或者其他的作廢發(fā)票憑證作為此筆分錄附件;按新收到的發(fā)票計入相關(guān)的成本費用。謝謝
2020-10-21
借應(yīng)收賬款,負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2023-04-04
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負數(shù) 應(yīng)交稅費,負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
2022-10-24
你好,對方開的是專票嗎?你們之前認證了嗎?
2020-09-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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