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老師,12月開了一張發(fā)票4560,1月份發(fā)現(xiàn)開錯了,應該是4500,一月份沖紅了4560這張,開了正確發(fā)票,我該怎么做賬,做分錄

2023-04-04 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 12:33

借應收賬款,負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-04 12:33

就是做一個紅字的,然后再做正數(shù)的。

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借應收賬款,負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2023-04-04
您好,6月,正確的分錄 ,7月,做一筆與6月相反的分錄后,再做一筆正確的分錄即可看
2020-08-18
?你好;? ? ? 你之前2月開票出去的分錄怎么做的? ?
2022-07-07
您好
這個收到發(fā)票是什么時候收到的
2025-01-11
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2024-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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