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老師你好,我們2023年的有一張分錄做在長期待攤費用里,現(xiàn)在這張票被紅沖了,我現(xiàn)在要把這張票調(diào)整到以前年度損益,來調(diào)整這張分錄,我想問一下我應(yīng)該怎么做分錄?

2024-10-09 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-09 11:50

你好,你去年是怎么做的憑證?

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快賬用戶3242 追問 2024-10-09 11:53

借:長期待攤費用-工程款 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-10-09 11:54

你好,如果紅沖了,你直接做相反的憑證就可以了呀。

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快賬用戶3242 追問 2024-10-09 11:57

哦,意思他去年抵了成本我也不用管了嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-09 11:58

你好從這一個上面來看是不需要的,除非你還有別的科目。

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你好,你去年是怎么做的憑證?
2024-10-09
你好,努力的學(xué)員,需要說具體些,以及以前年度是賬務(wù)處理。
2023-03-15
還是用年初未分配利潤這個科目來進行抵消處理?
2022-03-08
你好! 可認作為前期差錯進行處理。 ①先沖掉1月份入銷售成本的分錄 ②對前期差錯進行更正 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品(或其它資產(chǎn)) 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 ③以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)入未分配利潤,是必須的。 如果金額不大,可以作為本年銷售成本入帳。
2021-01-18
你好,不用的,直接借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 借,應(yīng)收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)。
2024-04-03
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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